固定資產(chǎn)分開計入,銀行存款無需分開
老師 購入固定資產(chǎn)3個設(shè)備 各20000 15000 25000 一起就是6萬 銀行付款6萬 那我入固定資產(chǎn)卡片的時候我是分開入嗎 那我記賬銀行存款不是拆分?
錄資產(chǎn)卡片時,有個購入對方科目,那我原來這個分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
老師你好,我們買了機器設(shè)備,是6月份買的,但是我們是分開兩次付款的,第二次付款在次月了,我第一次付款的時候是借:應(yīng)付賬款-3500 貸:銀行存款。但是發(fā)票6月就已經(jīng)到了,我是不是應(yīng)該入固定資產(chǎn)呢?就是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款。到次月的時候,就是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,剩下的那3500
固定資產(chǎn)計提折舊,老師我們是4月買入機器設(shè)備了,4月付款的時候我做的是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款。然后4月收到了發(fā)票,我沒沖應(yīng)付賬款,我在6月沖了做的是借:固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)付賬款。那我就是6月才入賬的?7月開始計提折舊嗎?
老師,我們收到專項政府補助,是購買設(shè)備的,40萬,收到款時,借:銀行存款,貸:遞延收益,購買設(shè)備:借:固定資產(chǎn):貸:銀行存款;那固定資產(chǎn)計提折舊怎么記賬,
老師開發(fā)票大類搞錯有沒有分險啊
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現(xiàn)代服務(wù)*團體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發(fā)票大類開生活服務(wù)嗎?
支出了費用,但是發(fā)票沒有到,應(yīng)該怎么做分錄?
老師好,外貿(mào)企業(yè)新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發(fā)去港口了,只給了一個發(fā)貨單,物流單,都沒有發(fā)票,怎么做賬呢?后續(xù)該怎么處理。 2.一起發(fā)走的有些贈送的物品發(fā)貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預(yù)繳開了外經(jīng)證,開了發(fā)票,今天說發(fā)票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發(fā)票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業(yè)執(zhí)照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發(fā)票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預(yù)收還是尾款都做借銀行存款,貸預(yù)收賬款,然后開發(fā)票再做借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,這樣可以嗎
可是我入一個固定資產(chǎn)就是一個憑證 我貸方就是銀行存款啊 怎么調(diào)整
是先掛應(yīng)付帳款嗎 最后一筆在沖?
那您可以三個固定資產(chǎn),分別做購進分錄;也可以合并一筆 借 固定資產(chǎn)-A -B-C 貸 銀行存款(合計數(shù))
不是啊你入固定資產(chǎn)卡片的時候 一個固定資產(chǎn)就會產(chǎn)生一個憑證的額
錄入卡片分開,賬務(wù)處理可以不分開
那我不知道 我以為一個資產(chǎn)就是一筆分錄 但是已經(jīng)3筆了 那我需要改嗎
不需要更改,也可以一筆一筆錄入
可是付款是總數(shù) 我把銀行流水一筆拆分了
賬務(wù)不是按對賬單上做么 影響嗎?》
沒關(guān)系的,您只要最后的銀行賬面金額與銀行對賬單核對上了就可以的
好吧 一般是按銀行流水做吧 不可以拆分?
我把銀行存款拆分了
可以的 根據(jù)你實際情況可以分開!
好的謝謝老師
不客氣,祝您生活工作愉快!