您好同學(xué),其他應(yīng)付款
錄資產(chǎn)卡片時,有個購入對方科目,那我原來這個分錄是做的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,那“購入對方科目”是寫銀行存款嗎?
用往來資金購買固定資產(chǎn),分錄做借,固定資產(chǎn),貸,累積盈余。借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,對不對
有一個分錄是借固定資產(chǎn)銀行存款貸營業(yè)外收入,那銀行存款日記賬的對方科目是要寫固定資產(chǎn)還是營業(yè)外收入
錄固定資產(chǎn)卡片,分錄我知道是這樣,就是錄資產(chǎn)購入對方科目是其他應(yīng)付款嗎?
老師我想問一下、借:固定資產(chǎn)10000:借:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅1000:貸:其他應(yīng)付款11000,借:其他應(yīng)付款11000,貸:銀行存款。這筆分錄做了、然后固定資產(chǎn)錄入卡片金額按照11000來錄不對吧
稅務(wù)局網(wǎng)站上季報的財務(wù)報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業(yè)執(zhí)照兩年沒用了,打算做外貿(mào),銀行和稅務(wù)有沒有要調(diào)整的呢
銷售商品客戶當(dāng)時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應(yīng)收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入,從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補(bǔ)收入嗎?
老師,我想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發(fā)。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預(yù)交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務(wù)
老師,只有實發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項之后會有產(chǎn)生個稅,那我這個能有辦法推算出應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?我用實發(fā)工資+社保+個稅這樣推算應(yīng)發(fā)數(shù),計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預(yù)繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預(yù)繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預(yù)繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設(shè)計費2000,沒有勞務(wù)發(fā)票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?