您好 請問開具多少稅率的發(fā)票 專票還是普通發(fā)票 有沒有進(jìn)項稅額
小規(guī)模單位,五年前開始零申報,那之前是有數(shù)據(jù)的,但是五年前開始公司沒有任何業(yè)務(wù)了,然后資產(chǎn)負(fù)債表不知道前一個人怎么報的現(xiàn)在都是零。本季度所得稅報表資產(chǎn)填零不通過了怎么辦?
公司剛成立之前一直沒有業(yè)務(wù)都是零報稅比較簡單,我公司7月份開票2300,不知道怎么填了 表二怎么寫,表一怎么寫,主表,附加稅務(wù)申報這樣還可以零報嗎?
老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報呢?報表怎么填啊?所得稅報表上利潤總額填管理費用和財務(wù)費用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎?
沒開發(fā)票有收入,怎么填寫增值稅報表,是和有開發(fā)票的一樣填寫嗎?增值稅申報成功后地方教育附加、教育費附加、城市維護(hù)建設(shè)稅都自動顯示已申報,是不是這樣就可以了。申報生產(chǎn)經(jīng)營的時候只能填收入總額,其他的都填不了,是不是這樣就可以直接申報了,我是核定征收
你好,麻煩問一下,我們是房地產(chǎn)企業(yè),之前預(yù)繳的增值稅每次都有申報增值稅預(yù)繳申報表,但是沒有填過附表四,我看其他網(wǎng)友都說要填表四,我現(xiàn)在不知道我這邊怎么補(bǔ)救,因為我們單位16年開始預(yù)繳,因為一些原因一直沒有交房,所以現(xiàn)在一直沒有開票確認(rèn)收入過,我之前預(yù)繳的增值稅沒有填寫附表四,等到后期交房確認(rèn)納稅義務(wù)時怎么用預(yù)繳的增值稅抵扣?表上應(yīng)該怎么填?
請問建筑公司收到的材料發(fā)票,發(fā)票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規(guī)模納稅人,然后公司之前給員工承擔(dān)的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業(yè)外支出
老師,你好,稅務(wù)局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預(yù)繳稅款是辦外經(jīng)證的時候交一次還是每次開票都要預(yù)繳稅款?現(xiàn)在開票還需要預(yù)繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續(xù)費,發(fā)票是工會的發(fā)票,能入公司賬嗎
企業(yè)為規(guī)避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務(wù)費發(fā)票,這樣是否符合稅法
物業(yè)公司代銷電費,收到業(yè)主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負(fù)債。 后面根據(jù)拿到的電力賬單確定成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-電力公司 確定收入根據(jù)電力賬單實際用量 借:合同負(fù)責(zé) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發(fā)票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業(yè)公司代銷電費,收到業(yè)主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負(fù)債。 后面根據(jù)拿到的電力賬單確定成本,結(jié)轉(zhuǎn)收入。 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-電力公司 確定收入根據(jù)電力賬單實際用量 借:合同負(fù)責(zé) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應(yīng)付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業(yè)所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現(xiàn)
13% 增值稅普通發(fā)票
沒有進(jìn)項 上個月沒有開出來
那在附表一填寫開具的其他發(fā)票欄次填寫銷售額跟銷項稅額 其他表不需要填寫
如果有進(jìn)項發(fā)票3300 進(jìn)項怎么填 13%稅率
要在勾選平臺勾選認(rèn)證 然后數(shù)據(jù)代入附表二