應該是減去未實現的內部交易800-704元然后加上實現的內部交易800減去704()/8×1/2
第3題,800-704是加價部分,那為什么還要減掉()800-704)/8*1/2呢?這個減掉這個是什么意思呢
請問這兩個題目。都涉及到合理損耗。為什么第一個要減掉。第二個就不需要把合理損耗減去呢?這種類型的題目一般解題思路是怎么的?
老師下午好,我想問下這個題,為什么(2)那,辦公樓應確認的減值額,30*60/180是什么意思,分攤過來的話,不是加起來嘛?還有(3)那,p生產線的減值額,為嘛是30*120/180,乘以起來是什么意思的
這個畫紅線的這個未分配利潤,這是啥意思,我做這個題做兩次,我都做錯了。為什么要減掉那個220?那個超過稅法規定的稅前彌補期限這句話啥意思?
第五小問,21年期末2300+800-300-80,這邊減300說是因為利潤分配給了用公司,但是22年也是有利潤分配出去的呢1400*0.6=840萬,那這個840萬為什么沒減掉呢
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎
那加上實現的內部交易損益的會計分錄怎么做
在合并報表中將計提的折舊做相反分錄。借固定資產-累計折舊,報表項科目,貸管理費用,
那這個不是沖掉管理費用嗎?加上實現的內部交易損益,是讓利潤變少,那管理費用在貸方是讓利潤增加,不是應該加上管理費用這個金額嗎?怎么是減掉呢
你好同學是,是加上的。
借:固定資產,貸:管理費用,這個怎么會是加上管理費用呢?明明是減掉啊
管理費用在貸方,借方才是減去,影響損益。