你好,如果是按季支付,是季末的計(jì)提的;
老師請(qǐng)問企業(yè)所得稅是一個(gè)季度計(jì)提一次嗎?
請(qǐng)問老師,所得稅是一個(gè)季度計(jì)提一次嗎?是按照利潤(rùn)總額計(jì)提嗎?
老師,企業(yè)所得稅是一個(gè)月計(jì)提一次還是一個(gè)季度計(jì)提一次?
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅費(fèi)用是每個(gè)季度的次月申報(bào)預(yù)繳,那計(jì)提所得稅費(fèi)用是每個(gè)季度的最后一個(gè)月計(jì)提嗎
老師,企業(yè)所得稅是每個(gè)月都要計(jì)提嗎?還是一個(gè)季度計(jì)提一次,
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
好的 謝謝老師
老師小微企業(yè)減免,增值稅企業(yè)所得稅減免的部分是需要做 到營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎?像附加稅是不用做對(duì)嗎?印花稅 水利基金的話需要做嗎
你好,增值稅企業(yè)所得稅減免的部分是需要做 到營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎?——計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入 附加稅一如果增值稅免稅,不需要計(jì)提; 印花稅 水利基金的話需要做嗎——如果免稅,不需要計(jì)提;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快