你好,計算增值稅是用扣除現(xiàn)金折扣前的金額,也就是用200
甲公司為增值稅一般納稅人。2x19年9月1日銷售a商品5000件并開具增值稅專用發(fā)票,每天商品的標價為200元。不含增值稅a商品適用的增值稅稅率為13%,每件商品的實際成本為120元魚是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣。并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10 1/20 n/30。假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。(1)9月1日銷售實現(xiàn)時,,(2)9月9日收到貨款時,根據(jù)以上資料編制會計分錄。
老師,你好。我想問關于銷售費用的題目。如果銷售貨款為200,給予2%現(xiàn)金折扣(不考慮增值稅)。那么財務費用是200*(1—2%),那么計算增值稅是用折扣后的價還是折扣錢的價
【資料】甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2014年11月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1)10日,銷售A商品一批,標價2 000元/件,銷售數(shù)量1 000件,給予購貨方15%的價格優(yōu)惠,同時附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,N/20。企業(yè)采用總價法核算現(xiàn)金折扣,計算現(xiàn)金折扣時考慮增值稅。 分錄怎么寫啊謝謝老師啦
甲公司為增值稅一般納稅人,2×19年9月1日銷售A商品5 000件并開具增值稅專用發(fā)票,每件商品的標價為200元(不含增值稅)。A商品適用的增值稅稅率為13%;每件商品的實際成本為120元;由于是成批銷售,甲公司給予購貨方10%的商業(yè)折扣,并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30;A商品于9月1日發(fā)出,符合銷售收入實現(xiàn)條件,購貨方于9月9日付款。(假定計算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)
1日,向當?shù)啬成虉鲣N售微波爐200臺,并開具增值稅專用發(fā)票,單價(不含增值稅)為400元/臺,銷售額80000元,并約定對方10天內付款可享受不含稅價款5%的現(xiàn)金折扣,對方于1月7日付款,于是在結算時,給予商場5%的現(xiàn)金折扣(現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。
外管證建筑服務,稅款按合同總金額預繳稅款嗎?我分次結款,可以分次預繳稅金嗎
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅率是多少呀
付專利的知識產(chǎn)權費能加計扣除嗎
老師支付工程用的臨時工工資,干活的機械費,只申報勞務費,那邊不會開發(fā)票,只能調增處理嗎?之前都是老板私戶支付,沒有申報!
業(yè)務招待費有60萬,其中10萬無發(fā)票,匯算清繳時是在業(yè)務招待費那里填寫60萬,然后調增24萬之后,再在其他欄次填寫這10萬剩余的6萬調增嗎?
員工租了一個房子3000元,公司可以報1200元,其余部分個人墊付,3000元直接從公司支付給房東,像這樣情況,公司財務怎么記賬?
銀行存款日記賬中,交社保憑證是按1筆,銀行流水顯示是4筆繳納,這四筆需要逐一登記到帳本中嗎
固定資產(chǎn)評估報告可以作為企業(yè)所得稅扣除的依據(jù)嗎
老師:我們業(yè)務人員談了一個國外合同(做試驗),甲方名稱是外國名字,請問我們公司可以簽并開發(fā)票嗎?公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有要求嗎?
老師好,公司是一般納稅人,銷售衛(wèi)浴之類的,有政府補助,現(xiàn)在要開具發(fā)票上傳系統(tǒng),購買方地址沒有寫清市區(qū)直接寫小區(qū)名字可以嗎
好的,謝謝老師
那如果是考慮增值稅呢
你好,如果考慮增值稅,也是按200算的,只是在計算現(xiàn)金折扣是 (200+200×13%)×2%