附表四 減免表 主表應納稅減征額
想咨詢:在電子稅務局-【我要辦稅】—【個性服務】—【套餐及組合業務】—【新辦納稅人套餐】里面去辦理,其中:?委托繳稅協議書(TIPS)、增值稅專用發票(增值稅稅控系統)最高開票限額審批、增值稅稅控系統專用設備這三項可以不登記嗎?
老師您好!我們是一般納稅人,做銷售監控設備,安裝,還有監控維護這塊的,收到了招標代理服務費專票可以抵扣增值稅嗎
老師 我們新企業 一般納稅人 有開專用發票出去 需要繳納增值稅 但是我們有稅控設備和稅控服務合計440元 我想抵稅 要怎么報增值稅
老師,我想請問下一般納稅人收到稅控設備服務費280元,但收到的是增值稅普通發票,能全額抵減應納稅額嗎?
老師,我們公司是一般納稅人,目前沒有申請稅控盤和發票,需要申請增值稅?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
怎么填 填本期發生額440么 本期實際抵減271.27?
是 需要交多少稅款