你好,先開票確認(rèn)收入,再申報退稅的
老師好,請問外貿(mào)企業(yè)7月發(fā)生了一筆出口業(yè)務(wù)(關(guān)單已出),還沒有在出口退稅系統(tǒng)進(jìn)行申報,那么7月的增值稅該如何申報?這兩個有先后順序嗎?
晚上好,老師 ,有個問題請教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報關(guān)了,請問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時不申請退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點,謝謝!
老師,您好,公司是廣州的外貿(mào)出口企業(yè),一般納稅人,稅局有做了免抵退稅備案,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有份報關(guān)單出口日期是6月的,這一單不進(jìn)行申請退稅的,是不是可以在6月更正申報增值稅,填寫在免稅收入那一欄呀?
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報關(guān)單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
老師,我想問一下我們公司是出口貿(mào)易企業(yè),2024年出口了2筆貨物只有報關(guān)單,增值稅2024年申報了,但是銷售發(fā)票現(xiàn)在還沒有開,進(jìn)項發(fā)票也還沒有收進(jìn)來,如果今年3月份收到進(jìn)項發(fā)票我還可以申請出口退稅嗎?我們企業(yè)是首次申報
留抵抵減欠款分錄怎么做
企業(yè)所得稅匯算清繳審計發(fā)現(xiàn)有23年的發(fā)票,需要調(diào)整嘛?
是江油黨校嗎?質(zhì)詢會計
老師呃,預(yù)收賬款和預(yù)付賬款,還有應(yīng)收賬款都有張杰這個人額的業(yè)務(wù)存在,我怎么就用一個科目應(yīng)收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細(xì)講一下
工商年報中得納稅總額,應(yīng)填應(yīng)交稅費的實繳數(shù)嗎?還是計提數(shù)?是否包含個稅?預(yù)交的所得稅是否包含在內(nèi)?
補充上面一下沒有所得稅小規(guī)模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現(xiàn)金減少了哪里體現(xiàn)出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經(jīng)營所得賬上也體現(xiàn)不了實際利潤啊
老師,那個應(yīng)收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應(yīng)付的時候呢,老板叫我充那個應(yīng)收的章節(jié),然后預(yù)收預(yù)預(yù)收賬款中也有章節(jié)這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當(dāng)于都有這個人,我怎么區(qū)分就是快速找著說是呃呃應(yīng)付的時候走應(yīng)收呃應(yīng)收貸方,然后預(yù)收賬款的借方就是預(yù)付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當(dāng)月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
好的。老師,另外一個問題,貨物7月出口了,但實際還沒有收到報關(guān)行郵寄過來的資料,7月賬務(wù)可以不確認(rèn)這筆收入嗎?
只要沒喲開發(fā)票可以不確認(rèn)收入本月
您指的發(fā)票包括形式發(fā)票嗎?
不是,是開票系統(tǒng)里開具的增值稅發(fā)票