增值稅是主稅,只要開發(fā)票就要繳納,附加稅是在增值稅的基礎上繳納的
老師,某個電力安裝公司,7月份交增值稅,城建稅,教育附加,地方教育附加,所屬日期都是七月份的,一共交了三份。為什么???
老師,這個月我們公司增值稅558.21,附加稅只交城建稅39.07。教育費附加、地方教育費附加都免了是因為什么
4月份收到國家退稅延緩繳納的稅款后,做了一筆分錄 借:銀行存款 貸:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-城市維護建設稅 應交稅費-教育費附加 應交稅費-地方教育費附加 結果這個月報稅時:稅金及附加的金額<城市維護建設稅+教育費附加,報稅時系統那一欄提示錯誤。稅金及附加的金額從三月報表上+4-6月的金額,與6月份的利潤表是相符的!但城市維護建設稅+教育費的附加確實>稅金及附加!請問是什么原因,現在該怎樣調整?
老師,1.我3月份補繳了2021年四季度稅款增值稅8000元,城建稅280元,教育費附加120元,地方教育費附加80月,那老師我三月份補交的稅款的分錄應該怎么做呢? 2.2022年7月份把上述繳的稅款進行退稅,沒有實際退稅而是抵減三季度稅款那7月份的分錄怎么做啊
老師你好!我公司4-6月份的城建稅、增值稅、地方教育附加、教育費附加怎么做憑證?在7月份銀行把這些稅金都扣了怎么做憑證?
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思???
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業(yè)務員幫公司銷售產品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務的錢,客戶欠業(yè)務的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現發(fā)票開具單價錯誤后恢復服務登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍字發(fā)票,請問這兩張藍字發(fā)票在個人所得稅上應計入哪個稅款所屬期,或者說應該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認收入繳納增值稅