你好 之前少扣除了嘛
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數,然后當月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實,現實中,肯定是要這個月過完了才能算出當月工資,我先計提和發放都是一致,沒有差額是不符合實際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當月工資計提的?
老師,申報社保的工資是填員工的哪個時期的工資? 我每個月申報社保工資是隨便填,然后只要不超過那個下限基數,然后當月計提工資也是按照社保的申報工資來,其實,現實中,肯定是要這個月過完了才能算出當月工資,我先計提和發放都是一致,沒有差額是不符合實際,我想問一下,你們是如何處理社保申報工資和當月工資計提的?
老師,工資兩個月合并申報,只申報一個月的社保,不是會導致應發工資和實發工資不一致嗎? 比如工資3000,本來要扣除兩個月社保160*2,實發為2680,現在只扣一個月社保,工資就是2840?
請問老師 員工上個月的實發工資是扣除完社保的,但是上個月他做了減員,等于最終社保不用繳。那么申報個稅時社保那塊要填嗎?填的話和社保賬單不一致;不填又和工資表不一致
23年1月份一共發了2個月的工資(22年12月和23年1月),每個月工資表上社保代扣項都有,請問2月份個稅申報時,收入是按兩個月的合并數申報,那個稅申報表上社保也按兩個月合并數填報,還是只能填一個月的社保
老師 我們是銷售二手車的公司 現在客戶融資款打入我司賬戶(因為我司在中間作為擔保方,其款項必須打入我司賬戶),然后將其款項轉入車輛的銷售方平賬。 請問融資款打入我公司賬戶 我們應該怎么做分錄呢
老師本來應收賬款是1但是會計記賬成了1.1多記了0.1第二年發現應收賬款多記0.1現在怎么做賬
我們有個客戶是個人客戶,她要求我們開發票開成專票,抬頭是她個人,請問這個可以嗎
老師,政府會計零余額購買固定資產的分錄如何處理
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
一個公司開票是規定開多少額度嗎
郭老師,問一下,我企業所得稅匯算清繳的職工薪酬,帳套里的貸方金額在匯算的時候調增后,是不是要把帳里的貸方金額也要做以前年度損益
老師請問制衣廠現在是小規模納稅人,想改變成一般納稅人,需要另外建賬,還是就原來的賬接著做
老師,您好!個人出租住房給公司作為員工住宿用,公司需要交印花稅嗎?
應付賬款,負數,是什么意思,謝謝
沒有發工資得月份是0申報的,就是什么數據都沒有填。
那你們少支付了一個月的工資?
7月份發6月份工資,沒有發放。8月份發放6.7月份工資。
可以 最后發了工資 你和你社保就能一至