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七月取得的進項發票有誤退回去作廢重開,本月申報時發現銷售方應作廢漏作廢了幾張發票,供貨方申報增值稅是應該把這筆進項的專用發票放哪?

2020-08-11 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 09:28

你這個沒有勾選抵扣,那這個不需要處理,這個不申報,

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快賬用戶6266 追問 2020-08-11 09:29

所有沒有勾選認證的發票都可以不需要在增值稅納稅申報表填寫是嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 09:35

是的,沒有勾選不需要填寫增值稅報表,專票需要勾選抵扣話,

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快賬用戶6266 追問 2020-08-11 09:37

如果是退稅的發票,上月收到,本月認證,現在申報增值稅是需要填寫在報表里嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-11 09:41

退稅?出口退稅?這個不好意思不清楚,我只知道出口退稅發票錯誤勾選是不抵扣,這個咋申報不清楚,

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你這個沒有勾選抵扣,那這個不需要處理,這個不申報,
2020-08-11
你好? 是的。 可以電子稅務局里面申請退稅的。 把你多繳納的部分申請退稅??
2021-04-23
您好,需要對方退回原發票,然后你們填開紅字信息表和紅字發票
2021-05-21
同學你好,這種發票不需要讓銷售方作廢的,賬務處理正確,但是要先認證抵扣,再做進項稅額轉出。
2022-01-07
你好,你現在的話直接出具紅字信息表,然后出具紅字發票就行,你如果不會操作紅字信息表紅字發票的話,可以去那會計學堂實操里面它有專門讓帶著你操作開票系統的。
2022-08-11
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