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本月銷項5000,進項3000,上月留底4000,月末該做哪些分錄,老師麻煩你最好把金額寫在后面,謝謝,是初學者

2020-08-11 00:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-11 00:38

結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?3000貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額3000?結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?5000貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?5000 形成留抵,不再做賬

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結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?3000貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額3000?結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?5000貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?5000 形成留抵,不再做賬
2020-08-11
您好同學,本月把這550,300都勾選認證了,然后正常做憑證就可以,主要是你這個進項稅額的話,它針對的是費用類的發票還是成本類的呀,還是庫存商品。
2022-05-17
你好,增值稅表里只填內銷收入,銷項稅金額,進項認證額.
2022-04-08
39.91應該是未交稅的滯納金吧。
2021-03-05
借,應交稅費~未交增值稅11284.67 營業外支出,差額部分 貸,應交稅費~留底稅額11295.96 銀行存款39.91
2021-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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