不可以 中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》第二十二條 條例第十條第(一)項所稱個人消費包括納稅人的交際應酬消費。修訂后的《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務; (二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務;
老師晚上好,福利費和業務招待費如果取得了專票,這個進項稅額可以抵扣嗎?不能抵扣是什么原因呢?謝謝
公司因生產經營發生的業務招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業務招待費稅前扣除比列扣除嗎?
老師好,請問企業外購一批鋼材用于建設倉庫,取得了增值稅專票并且支付的運費也取得了增值稅專票,能否抵扣進項稅額? 如圖(業務4),不知道為什么答案說可以扣除,說是因為倉庫與生產經營有關所以可以扣除,謝謝老師
老師,住宿費如果掛到業務招待費,進項不能抵扣,還有什么類似這樣的進項不能抵扣呢?掛到福利費的進項可以嗎?
老師好!買煙酒送客戶,陪客戶請客吃飯,是做什么費用,職工福利費和業務招待費怎么抵扣所得稅,專用發票可以抵扣進項嗎
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
這個條款我看到了集體福利,業務招待費屬于條款里哪一項?
個人消費不就是嗎
招待客戶屬于個人費用?
是 交際應酬屬于個人消費