你好 填寫附表4,增值稅減免明細(xì)表和主表23行
稅控盤減免稅額,增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫
稅控盤服務(wù)費(fèi)怎么填申報(bào)表減免增值稅
老師,一般納稅人,增值稅稅控盤抵減,我怎么覺(jué)得附表四和減免稅申報(bào)表是重復(fù)填寫呢?如果只填寫附表四,主表減征額帶不出來(lái),必須填寫減免稅申報(bào)表,這兩個(gè)不是重復(fù)填寫了嗎
老師。稅控盤抵減增值稅怎么填寫在申報(bào)表上
稅控盤有一個(gè)抵減280的金額,需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?
這道題,每股收益一每股股利=每股凈資產(chǎn)?怎么理解?
出口生產(chǎn)企業(yè)如何計(jì)算每月要抵扣多少進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月能退多少稅
2025年1~3月份。第一個(gè)季度都是虧損的,我在做第一個(gè)季度企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的時(shí)候,需要先做了匯算清繳。再報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳嗎?
老師老師營(yíng)業(yè)外收入在匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,如果銀行賬戶沒(méi)有支付工資。公司沒(méi)有業(yè)務(wù)就沒(méi)有發(fā)工資正常嗎?這種情況的話是不是個(gè)稅可以零申報(bào)?
老師,我們支付的勞務(wù)費(fèi)用,沒(méi)有收到發(fā)票,可以直接按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增,可以嗎
老師營(yíng)業(yè)外收入?yún)R算清繳哪里
這道題老師直播的時(shí)候應(yīng)該是講錯(cuò)了,他說(shuō)的是雙倍返還定金4萬(wàn)加上1萬(wàn)的損失,但是實(shí)際上定金和損失只能二選一。我理解的應(yīng)該是3萬(wàn)有2萬(wàn)是定金,1萬(wàn)是預(yù)付款,甲公司違約,那么應(yīng)該是雙倍返還定金4萬(wàn)加上應(yīng)該退趙某的預(yù)付款1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)老師我這種理解是對(duì)的嗎?
老師,個(gè)體戶額定336000,開23萬(wàn)的3%的專票,1萬(wàn)的3%普票 ,應(yīng)該怎么交稅啊?能不能詳細(xì)的說(shuō)一下怎么計(jì)算增值稅啊?
小規(guī)模納稅人季度不超30萬(wàn),免增值稅,免的增值稅記入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)應(yīng)的附加稅照樣計(jì)提到稅金及附加,,然后把計(jì)提的應(yīng)交附加稅在轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?