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老師咨詢一下,上個月有兩張原材料采購的單據(jù),我忘記入賬了這個月付款才發(fā)現(xiàn),可以補登記在這個月嗎,還有這些材料在上個月已經(jīng)使用了,怎么做賬務處理

2020-08-08 18:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-08 18:52

你好 可以補記這個月 沒入賬咋領用的 材料不是負數(shù) ?還是原來有庫存 ?

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快賬用戶1441 追問 2020-08-08 18:54

原來是還有庫存,然后我們單位沒有上系統(tǒng),所以給漏下,這個要怎么補做分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-08 18:54

你好 這個正常補記原材料就可以 上個月正常做領用的分錄

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快賬用戶1441 追問 2020-08-08 18:57

是不是這個月,1,先做,借原材料,貸,銀行存款。2,借,生產(chǎn)成本,貸,原材料。做這樣嗎

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快賬用戶1441 追問 2020-08-08 18:58

然后是上個月領用的,怎么結轉這個月成本

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齊紅老師 解答 2020-08-08 19:06

你好 上個月正常領用上個月就結轉成本了 這個領用后再按實際數(shù)結轉成本 借 生產(chǎn)成本 等貸原材料

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快賬用戶1441 追問 2020-08-08 19:08

上個月沒有領用就直接結轉成本了,這樣這個月成本就高出來,會不會影響

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齊紅老師 解答 2020-08-08 19:09

你好 沒有領用不能結轉成本 是按實際領用記成本的

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你好 可以補記這個月 沒入賬咋領用的 材料不是負數(shù) ?還是原來有庫存 ?
2020-08-08
你好都用了就直接更正成本的科目?
2021-09-26
你好,當月沒有領料生產(chǎn),就不需要做這個分錄(借:生產(chǎn)成本 ,貸:原材料)
2022-07-16
同學你好 轉到營業(yè)外就行了
2020-12-17
你好,第一個當月的,即使沒有發(fā)票也正常做賬,借管理費用,貸銀行存款,下個月發(fā)票到了紅沖之前的,然后再做發(fā)票的。借應付賬款 貸管理費用, 借管理費用 貸應付賬款。
2022-03-07
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