你好!對(duì)的 更正錯(cuò)賬,沒有跨年,是在2019年內(nèi)。
請(qǐng)老師們看看,這個(gè)差錯(cuò)更正的答案是不是錯(cuò)了?是不是應(yīng)該貸記以前年度損益調(diào)整啊?
老師涉及到差錯(cuò)更正,跨年更正的,借方科目是寫當(dāng)時(shí)正確的科目,還是填以前年度損益調(diào)整,調(diào)整和更正分別怎么做的啊
老師,看下這個(gè)以前年度損益調(diào)整,不是應(yīng)該寫成,借:盈余公積30。 利潤分配-未分配利潤270。 貸:以前年度算以調(diào)整300。 嗎?為什么答案是這樣寫的?
老師,2021.4月份工資漏了5000,怎么判斷是重大差錯(cuò)還是不重大差錯(cuò),重大要追溯,不重大調(diào)當(dāng)期?怎么調(diào)?分錄怎么寫?借管理費(fèi)用5000貸應(yīng)付職工薪酬5000 借以前年度損益調(diào)整一應(yīng)交稅費(fèi)5000×25%貸所的稅稅費(fèi)5000. 借以前年度損益調(diào)整5000x25%.貸利潤分配,未分配利潤5000x25%,請(qǐng)老師幫忙看看
前期差錯(cuò)更正,如果2022年在2021年年報(bào)報(bào)出之前發(fā)現(xiàn)2019年的錯(cuò)誤,影響損益,更正時(shí)通過以前年度損益調(diào)整,但是調(diào)報(bào)表的時(shí)候是不是只能調(diào)與2021年相關(guān)的錯(cuò)誤的損益對(duì)應(yīng)調(diào)2021年年末數(shù),2020 2019的就不用管了!只是通過以前年度所以影響未分配利潤而已!
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請(qǐng)問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請(qǐng)問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級(jí)考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號(hào)交),請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請(qǐng)明示