同學,你好,看發票是否可以匯算清繳時候回來。
老師,問下像這種憑證記賬的年度匯算清繳時是不是要做調增呀?
老師,想問一下,比如今年做匯算清繳調增1000.那等明年做匯算清繳調減是不是明年調—1000,那明年要是調增1500.那明年的匯算清繳是不是1500-1000
你好老師我問下匯算清繳后利潤變化,這個是不是要在賬上做個以前年度損益調整的憑證
老師請問以前年度做匯算清繳時沒有取得稅前扣除憑證,做了30欄的納稅調增,去年取得了憑證了,要怎么做納稅調減呢
你好,老師,像下面的憑證: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅稅費--應交所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 老師像這類憑證需要做匯算清繳調整嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
如果發票來了,是要做什么科目對沖。還是說直接附在這憑證后面呀
同學你好,做憑證過一下。
沖其他應付款暫估嗎
同學你好,是這樣的。
謝謝老師,晚安
同學,好的謝謝,晚安