您好,根據(jù)您的描述,不屬于簡易計稅范圍,不能按3%開具發(fā)票。
老師,我們公司屬于軟件開發(fā)行業(yè),目前是一般納稅人,給客戶開的發(fā)票都是3%的稅率,如果升級為一般納稅人后,是否可以采用簡易計稅方式,繼續(xù)給客戶按3%的稅率開發(fā)票?有什么要求嗎?
老師你好,一般納稅人選擇簡易計稅方法,開3%的發(fā)票,是不是需要全額繳納增值稅啊?客戶給開的專用發(fā)票可以認證抵扣嗎
老師你好,我們是藥品經(jīng)營公司一般納稅人,但是上游客戶給我們開發(fā)票的時候有一小部分開的是3%的普票,這個開的稅率是怎樣決定的呢?如果我們給客戶開的話是不是也可以開3%稅率的?
我們是一般納稅人的建筑公司,發(fā)生了幫客戶搬運行李的業(yè)務(wù),現(xiàn)在要開兩萬多的發(fā)票給客戶,能否按建筑服務(wù)簡易計稅開3%的專票呢?
老師您好,請問一般納稅人建筑服務(wù)開票稅率是9%,但有個項目開的發(fā)票用簡易征收3%稅率 這根據(jù)什么定的,我們開3%按簡易征收可以嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
老師,公司當年買車時是貸款購買的,所以當時記賬時車的價值里有利息費用,借:固定資產(chǎn)50萬,貸:其他應(yīng)付款50萬。現(xiàn)在車又提前還款了,借:其他應(yīng)付款48萬,貸:銀行存款48萬,請問提前還款少交的那部分利息該該怎么記賬平掉?
請問我們一般納稅人,但用小企業(yè)準則,24年10月開具通行費發(fā)票,但當時未報銷入賬,也未實際付款,若25年正常入賬付款,24年的企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何調(diào)整?需要先更改24年第四季度的企業(yè)所得稅報表嗎?
老師損失是不可以向其追索的嘛?
利潤表當中的凈利潤,相當于資產(chǎn)負債表當中的什么科目
建筑企業(yè)有預(yù)繳稅金怎么做會計分錄
利潤表當中的凈利潤是資產(chǎn)負債表當中的本年利潤,是他嗎?是相當于他嗎?
摘要寫錯了 要改正 需要什么東西嗎
老師不會第二題 1.為什么轉(zhuǎn)讓設(shè)備的收入不算入銷售收入 2.為什么出租房屋的收入計入其他收入?其他收入包括哪些
老師,為什么不屬于簡易計稅范圍?怎樣才能滿足簡易計稅范圍?
您好,簡易征稅范圍是稅務(wù)機關(guān)規(guī)定,不是企業(yè)選擇的。