同學你好,需要補一個出差單,寫清楚幾月幾日到幾月幾日出差去哪里,每日補助多少,乘以7天,合計多少,領導簽上字,每日補助在公司規定范圍內,就沒有稅務問題了。
員工出差,車費和住宿費由別人付了,員工回來只報銷7天的餐補,我們這里做賬的話,員工的出差流程沒有車費或者住宿費,對于這7天的出差餐補沒有有效的支撐,請問這樣報銷的話會不會有稅務問題,是否合理
老師,我們公司司機用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補貼,司機送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補貼,現在有這么個問題,就是司機報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
甘老師,公司規定差旅費補助住宿、餐費還有下井費是每天200元,有的單位包住,多數沒有住宿費發票,差旅費報銷單上只有來回的車票和過路費,這樣報銷符合稅法規定嗎?學堂有的老師說差旅費補助不能超過當地公務員標準(江蘇徐州)網上查有的規定沒有住宿費就不給差旅費補助,還有下井費是應該記入福利費嗎?請老師指點,謝謝!
甘老師,我有兩個問題:1,公司差旅費補助每天200元,這個符合稅法規定嗎?(江蘇徐州)2,員工出差多數單位是包住的,沒有住宿票,出差的車票和補助可以報銷嗎?
老師,員工出差的交通費、住宿費在合作的商務平臺上訂購由公司統一結算,員工出差回來后報銷的只有誤餐補貼那塊,如果只有差旅費報銷單并且只有補貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據在證明出差的真實性呢
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
老師 我問一下 如果我們公司給自己的投資公司做擔保 計入什么科目?會計憑證上會不會反映?
老師,出口退稅金額11900元,憑證怎么做
企業工商年報社保費。“單位繳費基數:指報告期內單位繳納社會保險費的工資總額,按繳費人員的應繳口徑計算”是啥意思?
請老師給講解下應該選哪個以及理由
提供凈水器給商場,不收錢,只有提供的服務費,以及后續換濾芯的錢,這個怎么開票?合同怎么簽?
老板,問這個月進項差多少,怎么算
老師,若做為固定資產的物品損壞或丟失,直接進入固定資產清理科目,有稅務風險嗎?
個人去稅局代開勞務費發票幾個點的個稅
請問老師,公司有一個固定資產,去年已經拆除,負責拆除的也開了發票,金額40萬,去年做的固定資產清理這個科目,今年之前負責維修這個固定資產的開了張維修費的發票,金額大概18萬,這個應該怎么做賬啊?
但是出差單上沒有完整的一套流程,既沒有車票也沒有住宿費的發生,這樣可以嗎
可以的,只要出差是真實發生的就可以(對了,剛剛那個單子上把出差去干什么,也大概寫一下),因為我去別的地方辦事,對方承擔了車費和住宿,我只報銷自己的補助,也是合情合理的