你好,這個可以是1.5%左右就可以
、甲食品廠為增值稅一般納稅人,主要從事食品生產和銷售業(yè)務,2019年10月有關經濟業(yè)務如下:(1)購進生產用原材料取得增值稅專用發(fā)票注明稅額26000元;購進辦公設備取得增值稅專用發(fā)票注明稅額8500元;支付包裝設計費取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1200元;購進用于集體福利的食用油取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2600元。(2)銷售袋裝食品取得含稅價款678000元,另收取合同違約金56500元。(3)采取分期收款方式銷售飲料,含稅總價款113000元,合同約定分3個月收取貨款,本月應收取含稅價款45200元。(4)贈送給兒童福利院自產瓶裝乳制品,該批乳制品生產成本2320元,同類乳制品含稅銷售價款3390元。已知:除了食用油適用9%的增值稅稅率外,其他貨物適用的增值稅稅率均為13%,成本利潤率為10%;取得的增值稅專用發(fā)票均已勾選認證。要求:(1)甲食品廠當月發(fā)生的進項稅額中,可以從銷項稅額中抵扣的金額是多少?(2)計算甲食品廠當月增值稅銷項稅額。(3)計算甲食品廠當月應繳納增值稅稅額。
公司的經營范圍是 炒貨食品及堅果制品(烘炒類)生產、銷售。 稅負率一般多少比較合適(安徽)
1.A公司為增值稅一般納稅人,2020年6月發(fā)生如下經濟業(yè)務:(1)購進原材料,取得專用發(fā)票上注明的貨款100萬,增值稅17萬。(2)從農業(yè)生產者手中購進糧食一批,支付價款30萬元,取得農產品銷售發(fā)票,貨物驗收入庫。(3)銷售一批貨物,開具增值稅專用發(fā)票上注明不含稅價款150萬元,貨款已通過銀行收取。(4)將生產的一批新產品(非消費稅應稅產品)發(fā)給職工作福利,成本12萬元,無同類產品價格,成本利潤率為10%。(5)沒收到期未歸還的貨物包裝物押金5.8萬元。該企業(yè)當期銷項稅額進項稅額應納稅額適合是多少
老師 我們公司是一般納稅人進項名稱:*黑色金屬冶煉壓延品*鍍鋅圓管 銷項名稱:*建筑服務*欄桿工程 公司經營范圍:建筑材料、裝飾材料、機電設備、電子產品、化工產品的研發(fā)及銷售;建筑安裝工程(取得建設主管部門的資質證書后方可經營);國內貿易;貨物及技術進出口。老師買進的材料賬上入職是入職工程施工還是工程物資比較合適,有的工程是需要物資和人工這塊,比如道路邊的欄桿有包工包料包安裝的
董事長:考慮線上直播帶貨,進一步促進公司收入。公司在2018年開始經歷了快速發(fā)展,營業(yè)收入同比增長40%,但是債務規(guī)模也隨之上升,截止2018年年底,資產負債率高達85%,顯示出財務風險比較大。所以為了優(yōu)化資本結構,公司采取了以下措施:·減少債務規(guī)模采取吸收直接投資,引入戰(zhàn)略投資者,以及進行非公開定向增發(fā)股票的股權融資-增發(fā)定價基準日前20多個交易日,公司股票價格均價為15元,公司股本為30億;·嚴格控制賒銷條件。截止2018年年底,資產負債率同比下降10%。3.發(fā)展部總監(jiān):公司技術創(chuàng)新和管理能力比較強,中藥產品市場優(yōu)勢明顯。鑒于國內市場日趨飽和,應該加快開拓國際市場。如遵循我國的一帶一路政策,一些沿線國家是公司產品的原材料產地,也是公司產品巨大的潛在市場。沿線國家大多數(shù)處于工業(yè)化中后期階段,產品生產和技術水平有待提高。建議在2021年開始,從這些沿線國家選擇一些風險適度,業(yè)務互補性強的項目,開展相關的境外直接投資業(yè)務。問題:1.根據董事長的評價,說明公司的采取什么經營戰(zhàn)略類型,以及實施該戰(zhàn)略的適用條件。2.根據財務總監(jiān)的評價,判斷財務戰(zhàn)略的類型,以及理由
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據的依據是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求
是什么稅
增值稅稅負率是這些,疫情都降低了
好比年收入是2千萬 估計要交增值稅是20000000*0.015=300000元的增值稅是不是
是,就是這樣計算的