同學(xué),你好 沒有發(fā)票不能報銷
因公事出差,公司沒有車,開著個人的車去辦公事,然后回來的油費和過路費以及路上的餐飲費,只有收據(jù),沒有發(fā)票,能不能報銷? 1、報銷的話,是怎么報銷,這個賬該怎么做? 2、這個出差的費用報銷了,會不會有影響? 3、如果不能用收據(jù)報銷,那該怎么辦?
老師您好。是這樣的,我們公司名下沒有汽車,員工外地出差都是開自己車的,因為他們都是拿加油和路橋發(fā)票來實報實銷的,這確實是因公事而產(chǎn)生的費用,如果不簽訂租車協(xié)議的話,能否憑發(fā)票直接入管理費用-差旅費。
老師,我們公司司機(jī)用自己的車送公司人員去出差,私車公用,那個人員在外地住了一晚,可以有出差補(bǔ)貼,司機(jī)送過去回來了,第二天又去接回來的,由于沒有在外地住宿,所以不能有差旅費補(bǔ)貼,現(xiàn)在有這么個問題,就是司機(jī)報銷油費和過路費,怎么報銷,填差旅費報銷單還是一般費用報銷單
我們的人報銷費用,實際報銷是買辦公用品100元,沒有發(fā)票,然后拿餐費發(fā)票抵報銷,報銷單票面上寫餐費,金額200,然后拿鉛筆在報銷單票面寫實際費用是辦公用品,金額100,我們的老板就從公戶給報銷的人打報銷款100元,然后會計入賬也是入100元,費用是餐費。這個報銷單的鉛筆寫的東西也不擦掉。這個報銷流程合理嗎?如果不合理應(yīng)該怎么做?
員工開自己車外出辦事,按照1元一公里結(jié)算,因為公司沒有公車,拿加油票報銷不合適,如果做租車協(xié)議還涉及要開發(fā)票,那是不是只能放在工資里發(fā)放了,借管理費用-福利費,貸應(yīng)付職工薪酬-福利費,然后和工資一起合并交個稅?還有別的好的處理辦法嗎?
老師,去年有個招待費的專用發(fā)票,我做進(jìn)項了,今年事務(wù)所查帳,說這個要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準(zhǔn)后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄對不對?
老師,請問內(nèi)審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
老師,營業(yè)收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價記入那個科目
麻煩問一下老師,小規(guī)模發(fā)生無票收入,怎么做分錄,計提增值稅怎么做?
收據(jù)不行嗎?非得要發(fā)票嗎?
同學(xué),你好 不可以,因為油費,過路費,餐費都是可以獲取發(fā)票的
油費有個加油站的客戶聯(lián),是不是發(fā)票?過路費目前是ETC上面的明細(xì)。餐費是一個小地方吃的,只有收據(jù)。停車費是支付寶付款的。
同學(xué),你好 停車費是支付寶付款的,是可以打印發(fā)票的,你可以讓支付寶客服協(xié)助你 油費發(fā)票你能拍給我看一下嗎? 餐費是可以要發(fā)票的,收據(jù)不可以入帳
油費的不在身邊,是個綠色的客戶聯(lián),有點像收據(jù),不像發(fā)票
同學(xué),你好 沒有圖片不好說,你可以有發(fā)票了再問我
公司可不可以強(qiáng)行報銷,不要這些發(fā)票
同學(xué),你好 不可以的
為什么不可以,不是說會計會做賬嗎?
同學(xué),你好 你都沒有發(fā)票,會計沒法做賬
加油就是這種票
同學(xué),你好 這不是發(fā)票
那怎么辦,那錢就這樣沒了?
同學(xué),你好 這需要你和你的公司說明理由,看看公司能否以其他方式給你
就是不知道怎么用其他方式給
同學(xué),你好 可以當(dāng)作工資給,但是要交個人所得稅 也可以用其他發(fā)票代替,需要領(lǐng)導(dǎo)同意
以后所有的必須要開發(fā)票嗎?
同學(xué),你好 一般是必須有發(fā)票才可以報銷的