你好同學 可以這樣的 借:管理費用 貸:累計折舊 這樣折舊就好了同學。
老師,老板買了個蘋果手機開了公司發票,8千多,我入固定資產可以嗎?借:固定資產-電子設備貸:現金,再后面會計分錄怎么處理?計提折舊啥的
老師,老板買了個蘋果手機開了公司發票,8千多,我入固定資產可以嗎?借:固定資產-電子設備貸:現金,再后面會計分錄怎么處理?計提折舊啥的
在開發階段購入設備,我想做研發支出-資本化-設備投入,但也要做固定資產折舊,請問老師在購入和折舊兩個階段分別應該怎么做賬務處理,是不是: 購入時 借固定資產 貸銀行存款 折舊時 借研發支出-資本化-設備投入 貸累計折舊 那固定資產的金額需要先轉到研發支出嗎?還是說直接在研發支出后面用設備金額就可以了?我不太明白,請老師解答
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01