你好,借:應交稅費-應交增值稅 -減免 貸:管理費用
老師請問下 去年金稅盤的費用我會計分錄是 借:應交稅費-減免 貸:管理費用 未抵扣現在抵扣的話怎么做分錄呀
你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費用 ,貸:庫存現金 另一筆抵減的分錄到季末的時候做嗎, 借:應交稅費-應交增值稅-抵減稅額 貸:管理費用
#提問#稅控盤維護費280當時沒抵扣分錄是借管理費用 貸 銀行存款 過幾個月抵扣了 分錄怎么寫是借應交稅費280 貸管理費用280 還是借管理費用-280 貸應交稅費-280 負數填寫的話不會重復管理費用
稅控服務費會計分錄: 支付時 借:管理費用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應交稅費一應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎