你好,數據要填,但是本期實際遞減額不用填
請問老師,稅控盤服務費當月不抵扣,因為有進項留抵,而且前期也有稅控服務費的留抵。那我當月申報填了表四還要填減免稅的申報表嗎?
我公司交的金稅盤的服務費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
請問小規模稅控服務費當月填了減免申報表沒有抵扣,現在抵扣還需要填減免申報表嗎?增值稅申報表是填在哪一欄?
請問本月被扣稅盤的信息服務費280,如果當月不用于抵稅,可以留抵嗎?需要填寫在申報表嗎?
老師好,申報增值稅填寫稅控盤服務費填寫在哪個表格上,當月沒有稅款,不需要稅額抵減
我的會計證是上學期間考的,十多年沒審過怎么補救
我現在公司繼續繳納社保,現在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
如果以租代購的醫療美容儀器,只能開租金的票,怎么入帳?能入固定資產嗎?
老師,財務費用銀行手續費是填入匯算清繳期間費用明細表一傭金和手續費嗎
不是當月不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額,月末 待認證抵扣轉出 不應該是貸方 應交稅費-待認證進項稅額嗎/
老師,我開倉儲服務費發票,規格型號,單位,數量,都怎么填?
老師,我們要注銷一家公司,這個表是啥,填寫數據要修改嗎
老師,我們1噸液氮原材料,全部領用能充裝普通氮氣60瓶,或者全部領用能充裝高純氮氣40瓶。但是原材料都在一個罐里,也就是會同充裝普通的和高純的,那核算成本的時候原材料怎么分配?
老師,您好,在匯算清繳的時候,使用權資產相關的調增調減,請問如何填報呢?
不是說不認證,借方應交稅費-待認證進項稅額嗎?
那我期初余額填以前的稅控盤服務費的累計額?本期發生就填本月發生的數?我翻看以前會計的申報表,她當時只填了表四沒填減免稅申報表,這樣要緊嗎?
你好,1 表四和減免都要填的, 2 本期發生就填本月發生的數
那期初余額也要填前期那個數嗎?
那她之前沒填影響后期抵扣嗎?或者我現在要做些什么?
你好,現在最好把之前的數據補上去