這個直接申報工資薪金就可以了,她投訴了有什么用?本來就是應該申報工資的
員工2019年已經進行個稅匯算清繳了,并且已經收到多交的個稅,但是2019年8-12月不在我單位,我單位沒有及時進行辦理離職,從2019年8月到12月零申報了,員工申訴,我們還能更正申報么?關鍵員工已經在App收到退稅了
老師,我們7月報5月的個稅,因為企業正常經營往后延期2個月,現1員工6月離職,按我們企業個稅申報期,我們是8月才會給員工申報,但員工投訴我們個稅問題,已經給他辦理了減員,那我們還沒申報的個稅該怎么辦呢?
因為之前申報錯了,我在更改之前的申報,我們是所屬期7月申報6月的工資,我在更改申報所屬期7月的時候,有兩個員工是6月份入職的,一個員工6月份離職,一個7月份離職了,我申報所屬期7月份的時候顯示這個(圖一),那個圈起來的人在我們公司工資是3500,但是扣減是5000,就是6月份入職,6月份辭職的(圖二),請問現在怎么辦?
老師,7月份入職的人員,我在8月把他們的信息錄進了個稅端。但現在8月申報稅款期為7月,工資所屬期為6月的個稅,為啥系統一直提示讓我申報7月入職人員的工資信息呢?但是7月入職的不是9月才給他們申報嘛
您好!一個員工在我們公司四個月!四個月正常申報個稅!后來離職后也從個稅系統刪除了!匯算清繳時他把幾家公司投訴了!也包括我們!明明我已經給他辦離職處理了!他還能投訴我們嗎?對我們有影響嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是啊,我也是這樣理解,那我們給他增員申報了,謝謝老師
到時候稅局找你你就給他看工資記錄
好 嘞,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝