您好,你可以暫時掛到其他應付款上,相當于欠法人的錢,后期慢慢還款,這個科目風險不太大,你只要經常還著款點就沒事
老師,我剛接手了一家帳,現在帳上六月份底的現金是負數,我看了一下以前的帳,法人給公司打款,上個會計都記成存現了,就導致現金是負數,我做今年七月份的帳,我該怎樣下手調才能讓現金為正?如果把法人給公司打的款,記入其他應付款,長時間掛其他應付款的數據有啥潛在危險嗎
老師,我們公司22年6月設立,記賬公司沒有給做任何費用,目前還沒有匯算。我可以把去年的費用通過“以前年度損益調整”和“其他應付款”做進去嗎?因為設立的時候是三個朋友,法人是其中一個,沒有實收資本,公戶只存過一筆錢,買設備花了,日常費用都是我老板墊的。現在談好那兩個人退出了,我們打算5月份把法人變更為現在的老板了。轉讓價款會和原股東過下帳,然后用庫存現金把補去年費用的“其他應付款”平了,可以嗎
老師你好,麻煩問一下,我們公司租別人的車,他說1月份給人家付了480的租車費,我們列的分數是借管理費用,租車費480元貸庫存現金480元,但是當月對方沒有給我們開發票,嗯,他是在下個月給我們開的發票,但是我們就做了一個紅沖分,錄的這個做法就是借管理費用,租車費負數,借其他應付款,正數借管理費用負數貸,其他應付款證書,你看這樣做對嗎?
老師,我們剛接手了一家公司,法人一直用結算卡在ATM機轉賬給員工發工資,之前的會計不知道,都以為是取了現金給掛在了庫存現金里,然后每個月發工資是以法人的名義發的,掛在了其他應付款——法人,現在導致 庫存現金和其他應付款——法人 科目下面都掛了70多萬,怎么平這個賬,才不會有風險
你好老師 我們公司購買皮卡車之前每個月需供4954.89元,借:2701長期應付,貸:銀行存款4054.89元。二手賣給對方了,但是戶沒有過完,錢已經收到了,我們一共賣了105000元,買方把其中100831.75元打進我每個月月供對方金融公司的帳上,另外一筆4167.25元打入了我對公的帳上,我現在公司會計帳上余下2701余額109482.03元,我這個月怎么記帳
您好老師,處置低值易耗品收入算是營業外收入里的非流動資產處置利得嗎?
老師,縣級附加稅是幾個點
老師 ,我們公司有股權轉讓損失,應該怎么填寫呢
老師酒店進項 運輸服務*客戶運輸服務 ,可以開成 會議服務*會議服務嗎?
老師,您好廣告制作費需要交印花稅嗎
對公賬戶購買理財,計入短期投資,現在短期投資賬面余額是13萬,但是實際余額只有10萬,這樣是不是以前多計提利息,少提本金了了?
企業所得稅稅會差異調整,是在匯算清繳的時候調整嗎?如果我每個季度都調整可以嗎?那到年度匯算的時候是不是就沒有差異了呢?如果我每個季度都調的話,
財務報表收入與增值稅報表收入少0.02元,所得年報時怎么處理?
小規模納稅人銷售家具,無票收入按照1個點還是3個點報稅
匯算清繳時是不是要把上一年的那些無票入賬成本和沒有發放的計提工資調增呢,
現在是現金負了二百多萬,可是銀行存款里只有十幾萬,
您借。庫存現金,貸。其他應付款,法人,先把現金調成正數
試了,但是這樣的話銀行回單又對不上了,現在銀行能對上
和銀行沒有關系啊。你只是動了庫存現金。其他應付款兩個科目
因為銀行回單上顯示有這筆錢入銀行了,
不然你就把之前借銀行存款。貸庫存現金的憑證。這個月都調整一下,還是我說的那個憑證
好的謝謝
嗯嗯。祝您生活愉快