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老師,我剛接手了一家帳,現在帳上六月份底的現金是負數,我看了一下以前的帳,法人給公司打款,上個會計都記成存現了,就導致現金是負數,我做今年七月份的帳,我該怎樣下手調才能讓現金為正?如果把法人給公司打的款,記入其他應付款,長時間掛其他應付款的數據有啥潛在危險嗎

2020-08-06 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-06 12:00

您好,你可以暫時掛到其他應付款上,相當于欠法人的錢,后期慢慢還款,這個科目風險不太大,你只要經常還著款點就沒事

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快賬用戶4393 追問 2020-08-06 12:08

現在是現金負了二百多萬,可是銀行存款里只有十幾萬,

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:10

您借。庫存現金,貸。其他應付款,法人,先把現金調成正數

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快賬用戶4393 追問 2020-08-06 12:14

試了,但是這樣的話銀行回單又對不上了,現在銀行能對上

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:26

和銀行沒有關系啊。你只是動了庫存現金。其他應付款兩個科目

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快賬用戶4393 追問 2020-08-06 12:29

因為銀行回單上顯示有這筆錢入銀行了,

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:32

不然你就把之前借銀行存款。貸庫存現金的憑證。這個月都調整一下,還是我說的那個憑證

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快賬用戶4393 追問 2020-08-06 12:34

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:36

嗯嗯。祝您生活愉快

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您好,你可以暫時掛到其他應付款上,相當于欠法人的錢,后期慢慢還款,這個科目風險不太大,你只要經常還著款點就沒事
2020-08-06
你好,同學 反方向調整這個, 借其他應付款 貸庫存現金
2024-04-12
可以的,可以這么做的。
2023-04-20
第一步:記錄銷售收入 借:銀行存款 4168.25元 借:長期應付賬款(或相應科目) 100831.75元 貸:主營業務收入(或其他收入科目) 105000元 第二步:記錄銷售成本 這里需要知道二手皮卡車的賬面價值(即成本)。假設皮卡車在賬面上的成本為X元(這個數值需要根據公司的會計記錄來確定)。 借:主營業務成本 X元 貸:庫存商品(或相應資產科目) X元 第三步:調整長期應付賬款余額 由于買方替您公司償還了部分貸款,因此您需要調整長期應付賬款的余額。根據描述,您公司的會計賬上長期應付賬款的余額為109482.03元,而買方替您償還了100831.75元。 借:長期應付賬款 100831.75元 貸:其他應付款(或相應科目) 100831.75元 第四步:處理剩余的長期應付賬款 剩余的長期應付賬款為109482.03元 - 100831.75元 = 8650.28元。這部分金額應該繼續保留在長期應付賬款科目中,直到全部償還。 第五步:處理收到的4168.25元 如果這筆錢是銷售皮卡車后的凈利潤,那么它應該被計入公司的利潤中。但請注意,這里可能需要考慮相關的稅費和其他費用。 借:銀行存款 4168.25元 貸:未分配利潤(或相應科目) 4168.25元
2024-04-25
同學你好 是你們貸款購買的皮卡車對吧
2024-04-25
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