借:其他應(yīng)付款/個人承擔(dān)醫(yī)療 -452.60貸:利潤分配-未分配利潤-452.60
老師,請問我原來代理記賬公司做賬,1月份工資表代理記賬公司已做,我們財(cái)務(wù)軟件不一樣的,對方應(yīng)該期初余額其他應(yīng)付款/個人承擔(dān)貸方應(yīng)該要有余額452.60,可她沒給我,醫(yī)療保險(xiǎn)3月份扣的,現(xiàn)在出現(xiàn)借方有余額452.60,請問這個我要怎么調(diào)整?謝謝
老師,您好。有個賬務(wù)問題咨詢一下。 我現(xiàn)在做的是電商公司,老板還有一個物流公司。流程是客戶在電商平臺訂貨,然后物流公司配送貨物。做的分錄是~借:其他應(yīng)收款(物流公司)貸:代理業(yè)務(wù)資產(chǎn)(代理商品)。然后這個物流公司是一進(jìn)一出,賬務(wù)結(jié)平,無余額。 現(xiàn)在的問題是從19年7月份開始就做錯了,導(dǎo)致電商公司里其他應(yīng)收款(物流公司)借方余額上百萬了。 請問,這該怎么處理?只能做調(diào)賬處理嗎?有其他捷徑嗎?
作為轉(zhuǎn)讓公司的承接方,賬是代理記賬公司做的,查看前期賬務(wù)發(fā)現(xiàn)兩個問題:1、其他應(yīng)付款-社保借方余額,原因是之前代理公司做賬在后期一直沒從工資中做扣減。(錢收不回來)2、其他應(yīng)付款-其他貸方余額,做的分錄是支付社保。(款付不出去) 請問要怎么調(diào)整才能把余額清掉。
請問老師,我還沒來這家公司時賬是給代理記賬做的,23年4月5月6月來了一個員工想,發(fā)工資 代理記賬沒有給她做工資 也沒有給她申報(bào)個稅,發(fā)工資被記成了其他應(yīng)收去了,我才發(fā)現(xiàn),要幫她轉(zhuǎn)成工資,我就借:管理費(fèi)用一工資,貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 借:應(yīng)付職工薪酬一工資 貸:其他應(yīng)收款, 我就在23年12月份補(bǔ)報(bào)了工資 可是那個員工不愿意 因?yàn)閭€稅APP上會顯示日期不同,我就決定去柜臺變更申報(bào),這樣對么?
其他應(yīng)收款—個人社保月末借方有余額是什么意思?按理交的和扣下來的應(yīng)該是一樣的,但是公司承擔(dān)的部分要多些,個人扣的少些,像我們這樣做有問題嗎?實(shí)際發(fā)生就是這樣的,我也不知道能不能調(diào)整借貸金額一致?謝謝老師指導(dǎo)講解一下
老師,請問內(nèi)審和審計(jì)一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業(yè)收入凈額等于什么?
老師,營業(yè)收入凈額是什么意思?
三個人購買一個公司70%股份,金額1500萬元,其中這三個人a占10%股份,請問a需要投資多少金額
三個人人購買一個公司70%股本1500萬。原股東投資500萬。其中投資1500萬要占10%股份,請問10%出資多少金額
出售股本高于投資股本,溢價(jià)記入那個科目
麻煩問一下老師,小規(guī)模發(fā)生無票收入,怎么做分錄,計(jì)提增值稅怎么做?
進(jìn)項(xiàng)票8個點(diǎn)買進(jìn)來,票面13個點(diǎn),我要交多少稅
購進(jìn)玉米混干之后銷售,那么記賬是按購進(jìn)發(fā)票上面的數(shù)量入庫,還是烘干后的數(shù)量入庫
這為啥都是 200 的??14% 啊啊啊啊