你好,業務招待費一般是計入管理費用的,和收入無關呀。
你好老師,總是搞不清算業務招待費時的銷售收入包括哪些,一般不包括投資收益和營業外收入嗎
老師請問計算業務招待費的計稅基礎,是銷售收入和其他業務收入,包括營業外收入嗎?
老師,業務招待費扣減比例是按銷售收入的千分之五和發生額的60%。這個銷售收入就是主營業務收入吧?不包括其他業務收入和營業外收入吧?
老師,業務招待費的計算基數銷售營業收入,為什么還包括利息收入呢?在會計上利息收入做投資收益的
老師,業務招待費的計算基數銷售營業收入,為什么還包括利息收入呢?在會計上利息收入做投資收益的
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
是算限額銷售收入的千分之5,
銷售收入合計是根據國家統一會計制度確認的主營業務收入、其他業務收入,以及根據稅收規定確認的視同銷售收入
好的,謝謝
不客氣,滿意請五星好評哈