您好,借,應交稅費_應交增值稅 附加稅 企業所得稅 貸,其他應付款_個人 月底,借,稅金及附加 貸,附加稅
建筑公司外地預交稅,個人卡交的稅款,預交的增值稅,附加稅怎么記賬,次月繳納稅款時候預交稅,附加稅怎么寫分錄
建筑公司外地預交的所得稅,個人卡交的稅款,這個怎么記賬?月底是需要計提嗎,怎么做分錄
建筑公司外地預交稅,個人卡交的稅款,預交的增值稅,附加稅,企業所得稅,怎么寫科目?月底計提,科目怎么寫
建筑公司外地預交稅,個人卡交的稅款,預交的增值稅,附加稅,企業所得稅,怎么寫科目?月底計提,科目怎么寫?這樣分錄對嗎
公司公司外地項目預交了增值稅 附加稅 所得稅 水利印花等稅費。預交稅款需要做計提么。計提 支付的分錄怎么做
企業所得稅匯算清繳審計發現有23年的發票,需要調整嘛?
是江油黨校嗎?質詢會計
老師呃,預收賬款和預付賬款,還有應收賬款都有張杰這個人額的業務存在,我怎么就用一個科目應收賬款把這些往來全部記好,怎么個記法?分錄您詳細講一下
工商年報中得納稅總額,應填應交稅費的實繳數嗎?還是計提數?是否包含個稅?預交的所得稅是否包含在內?
補充上面一下沒有所得稅小規模的
老師!我們以前年度支付的28萬元房租水電今年做賬沒有所得稅,借方用利潤分配,現金減少了哪里體現出來,具體說明下分錄謝謝
老師個稅經營所得賬上也體現不了實際利潤啊
老師,那個應收賬款有有叫張杰這個人兒,然后應付的時候呢,老板叫我充那個應收的章節,然后預收預預收賬款中也有章節這個人,然后他說就是就這些這些來往來這些科目都有,都相當于都有這個人,我怎么區分就是快速找著說是呃呃應付的時候走應收呃應收貸方,然后預收賬款的借方就是預付賬款。張杰,我怎么就把它們連接在一起?能就是快速找出來,不出錯
老師,工資表老出不來,我可以當月先0申報嗎,下月倆個月一起申報不,個稅有什么影響不
應收賬款占用資金的應計利息,不應該是利息嗎?為什么等于了機會成本,老師我這邊特別不理解應計利息
整體的會計分錄這樣寫對嗎
企業所得稅匯算清繳,補繳稅款分錄怎么做?
還差一個,把預交轉到未交
借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(預交增值稅)
企業所得稅匯算清繳,補繳稅款分錄怎么做?
借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-應交所得稅 繳納此匯算清繳稅款時,分錄如下: 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤,分錄如下: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
如果匯算清繳時候,發現多繳納了所得稅稅款,需要退抵以后所得稅稅款,怎么做分錄
借:應交稅費-應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤,分錄如下: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
多交的所得稅不退,留著抵減以后月份的所得稅,這樣做分錄,那下個季度有了企業所得稅,分錄怎么做,
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
抵減了當季的所得稅,不用繳納所得稅,這樣做分錄就可以了嗎?如果抵減完,還需要繳納部分所得稅,也需要計提所得稅嗎,分錄怎么做
這個循環已經完成了,再繳納的話和第一次繳納是一樣的
每個月需要主營業務收入,成本結轉到本年利潤,還需要結轉別的嗎
您好,工資,管理費用,財務費用等都需要的
工資是記借管理費用,貸應付職工薪酬,然后再借應付職工薪酬,貸銀行存款?都結轉到本年利潤,是不是就可以結帳了,
嗯,是的,結轉完,這些科目余額為零就說明賬務沒有問題。