你好,固定資產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在是全部抵扣的
老師,我想問(wèn)一下,固定資產(chǎn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在是全部抵扣嗎?還需要按60%和40%來(lái)算嗎?還是怎么判斷呢
老師,設(shè)備和安裝費(fèi)的發(fā)票已開(kāi)回,是增值稅專用發(fā)票,設(shè)備已經(jīng)安裝完畢,錢沒(méi)有全部匯出,預(yù)留10%下來(lái)。是記入固定資產(chǎn)還是在建工程?進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣的嗎,未付款部分要怎么寫分錄?
老師我以下是我公司融資租入的固定資產(chǎn),但是我現(xiàn)在只有合同。還沒(méi)開(kāi)發(fā)票,我按這個(gè)怎么做入固定資產(chǎn)呢,要換算成不含稅價(jià)來(lái)入固定資產(chǎn)掛往來(lái)嗎,那以后發(fā)票來(lái)了進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)金額怎么處理呢
老師,一般納稅人物流商貿(mào)企業(yè),全年銷售收入150萬(wàn),應(yīng)交增值稅是65000,固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了53000,實(shí)際繳納增值稅12000元,稅負(fù)率怎么算呢,是按65000算還是按12000算呢
老師好 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的,屬于不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),可以按照簡(jiǎn)易辦法繳納增值稅。我怎么判斷哪些是不得抵扣且未抵扣過(guò)的呢?
老師,你好,甲公司因資金困難,委托乙公司找建筑公司丙 ,并代付建筑項(xiàng)目資金,乙公司可以開(kāi)建筑業(yè)發(fā)票給甲嗎
我公司為廣告公司,開(kāi)銷售發(fā)票,寫現(xiàn)代服務(wù).技術(shù)服務(wù)費(fèi),需要繳納文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師,為什么無(wú)法查明的現(xiàn)金盤虧2萬(wàn)元,是借記管理費(fèi)用呢?發(fā)生額是加兩萬(wàn)不是減去兩萬(wàn)呢?不明白
去年的賬做漏了個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,今年做的時(shí)候,是更正去年的報(bào)表還是把它當(dāng)今年的支出啊?去年的匯算清繳已經(jīng)做了。
常規(guī)的企業(yè)都需要報(bào)哪些稅
老師好!請(qǐng)問(wèn)給醫(yī)院開(kāi)具骨科耗材的發(fā)票,其中一個(gè)不是集采目錄的,只能贈(zèng)送,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)贈(zèng)送的是否需要開(kāi)具發(fā)票給醫(yī)院呢?如何開(kāi)具呢?謝謝老師!
原股份ABC股東分別占比40%40%20%,分配后新股份ABCD股東分別占比34%34%22%10%根據(jù)凈資產(chǎn)500萬(wàn)(不增值的情況下),CD股東該怎么出資?
比如虧損12萬(wàn),需要合伙人承擔(dān)平分,記賬憑證應(yīng)該怎么記
請(qǐng)問(wèn)公司社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?去年12月份社保費(fèi)和公積金可以以直接管理費(fèi)用入賬今年嗎?公積金貸記什么科目?
文化建設(shè)費(fèi)計(jì)算依據(jù)的文件是哪個(gè)
好的,謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝