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無票成本 的支出,第二年做匯算清繳是不是要做納稅調增,請問是在哪張表里填寫?

2020-08-05 15:12
答疑老師

齊紅老師

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2020-08-05 15:13

你好,無票成本 的支出,第二年做匯算清繳是要做納稅調增處理,在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調增

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:15

為什么不填寫在:A105000納稅調整項目明細表——二、扣除類調項目——“視同銷售成本(填寫A105010)”里呢?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 15:16

你好,因為這個不屬于視同銷售成本,而是屬于無票的支出

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:19

哦明白了,這個做的項目支出是個人的沒有發票,對應的就是收入的項目。我沒寫清楚。 這樣的話應該是寫在“視同銷售成本(填寫A105010”里的吧?然后在把A105010這個表進行填寫。應該就是正確的吧,做了這兩步操作后不需要寫聲明吧?因為是高新技術企業去年的時候因為研發項目的問題超過了標準的10%被要求寫聲明了弄的很麻煩。這個不需要吧。

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齊紅老師 解答 2020-08-05 15:21

你好,你所指的這樣的話,具體是什么樣呢?

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:22

具體是這個無票支出屬于項目成本的支出。是個人來承接項目做的所以沒有發票。

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:23

應該是寫在“視同銷售成本(填寫A105010”里的吧?

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:23

如果填寫在這里了根據提示后面的A105010這個表也需要進行填寫對吧?

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:24

因為是高新技術企業,有研發項目,填了這個A105010需要寫聲明嗎,因為之前有其它項目超過標準被要求寫了聲明。

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齊紅老師 解答 2020-08-05 15:24

你好,無票支出屬于項目成本的支出,在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調增

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:25

咦?為啥還是在其他欄進行填寫呀?

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快賬用戶9409 追問 2020-08-05 15:26

這個無票的成本支出不算是銷售成本支出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-05 15:30

你好,因為沒有取得發票(有發票就不需要調整),所以在扣除類——其他欄次填寫

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快賬用戶9409 追問 2020-08-06 12:06

那“視同銷售成本”這欄里是填什么數據呢? 有發票的成本嗎這也不對吧,對這欄次的填寫有點疑問?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 12:09

你好,視同銷售成本是填寫視同銷售情況對應的成本金額

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快賬用戶9409 追問 2020-08-06 12:20

不好意思老師我沒弄明白,我們這個也是為銷售出去收入做的成本(只不過是個人來承接的沒辦法開票,也沒有為這個人繳納個稅),這個性質與您現在所說的是一樣的吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:07

你好,只不過是個人來承接的沒辦法開票,這種情況就不屬于視同銷售成本,而是在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫調增

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快賬用戶9409 追問 2020-08-06 13:41

哦明白了,那老師我做了這個調整后,個稅辦法給這些人繳,問題應該不大吧,必須做了納稅調增。

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快賬用戶9409 追問 2020-08-06 13:41

必竟已經做了納稅調增

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:48

你好,個稅辦法給這些人繳,這個是什么意思?

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快賬用戶9409 追問 2020-08-06 13:56

就是當時入帳做的分錄是: 借:主營業務成本-XX項目 貸:銀行存款 已經做了無票成本支出了,準備第二年準備做納稅調增。 這些人員又是散戶,這個個稅已經沒辦法在去給他們繳了,這些項目已經結束了有些人員收了款無法聯系了。 我們既然之前這樣入帳了,第二年做納稅調增,這個個稅沒給他們交。問題應該不大吧不存在什么風險吧?若是現在給他們補個稅不是還得修改帳上登記的情況嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 13:59

你好,你單位應當在給個人支付款項的時候代扣個人所得稅才是的

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快賬用戶9409 追問 2020-08-06 14:01

1、那就是必須要給交這個個稅了? 2、那帳上要怎么做呀,已經入了成本了,是要在補記個代交個稅的分錄嗎? 3、對之前入的成本分錄沒影響吧,這個成本分錄第二年繼續做納稅調增就可以吧?

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齊紅老師 解答 2020-08-06 14:02

你好 1,是的 2,借;主營業務成本,貸;銀行存款,應交稅費——個人所得稅 3,匯算清繳做納稅調增處理就可以了

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