出租無形資產(chǎn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入的
老師 請(qǐng)問無形資產(chǎn)出租計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 為什么不屬于收入準(zhǔn)則呀
出租無形資產(chǎn)的租金不是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎,為什么輕一例題講解說出租無形資產(chǎn)的租金不屬于收入呢
以下可以確認(rèn)為收入的有 :銷售商品收入 銷售原材料收入 出租固定資產(chǎn)的租金收入 對(duì)嗎?出售無形資產(chǎn)的收入屬于長期固定資產(chǎn) 為什么不能計(jì)入收入呢??
這個(gè)題第一題說出租無形資產(chǎn)的租金收入算收入第二題又不算
請(qǐng)教老師,無形資產(chǎn)的出租科目是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入是銷售(營業(yè))收入的一部分。那無形資產(chǎn)的出租我是可以理解為特許權(quán)使用費(fèi)收入嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝