你好 實(shí)際這兩個應(yīng)一樣的
購進(jìn)商品時發(fā)生的供貨方代墊運(yùn)費(fèi)為什么計(jì)入應(yīng)付賬款不計(jì)入其他應(yīng)收款
為什么應(yīng)付銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)是計(jì)入其他應(yīng)付款 而購買商品時發(fā)生的供貨方代墊運(yùn)費(fèi)計(jì)入應(yīng)付賬款
購進(jìn)商品供貨方代墊運(yùn)費(fèi),應(yīng)付銷貨方代墊運(yùn)費(fèi),區(qū)別在哪?都是站在購買方來做的吧?為什么計(jì)入科目不一樣
銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)和應(yīng)付銷貨方代墊運(yùn)雜費(fèi)為什么一個計(jì)入應(yīng)付賬款一個計(jì)入其他應(yīng)付款,有什么區(qū)別呢?
為什么應(yīng)付銷貨方代墊運(yùn)費(fèi)要記入其他應(yīng)付款,前面講應(yīng)收賬款不是包括代墊運(yùn)費(fèi)嗎
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計(jì)分錄如何做?申報(bào)表如何填?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進(jìn)發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報(bào)工資8千個稅90元90元公司承擔(dān)這個怎么工資個個稅做會計(jì)分錄?
因?yàn)轭A(yù)算有的超標(biāo),然后需要進(jìn)行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費(fèi)決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計(jì)入預(yù)付,員工的就計(jì)入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計(jì)入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
老師,問下超過三個月的預(yù)收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了