你好,之前沒抵扣的現在賣出按照減按2%來
老師,你好,我想咨詢下出售汽車,進項未抵扣,具體是怎么操作的呢。比如說這輛車賣了33萬,未抵扣進項有6萬5,按簡易計稅的方式,賣出按3%減按2%征收。33/(1+3%)*2%來算增值稅嗎?那它這個未抵扣的進項稅額是怎么弄呢?
老師,我想問一下,購買小汽車沒有抵扣進項稅,現在出售,之前未抵扣的進項稅去成本核算,怎么做會計分錄呢?
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當時公司是小規模納稅人,購進車時未做過進項抵扣,現在我們要賣出去需要交多少稅,會計賬務上如何處理?
請問老師 之前直接計入成本的有進項稅額的發票 現在已經抵扣了 我現在要改成正常的進項抵扣,分錄應該怎么做呢
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發票,由于我未見到發票未進行做賬,后續發票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經抵扣了,我現在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
那之前沒抵扣的稅額是不是在買的時候就已經計入成本了呢?現在進項稅額不需要做賬務處理嗎?
嗯,不用做處理的哦