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小規模企業報季報的時候填寫增值稅附列材料表的時候怎么填寫? 如果是不繳納增值稅的情況需要填寫這個表嗎?

2020-07-07 14:08
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2020-07-07 14:21

你好,你們有差額納稅的嗎

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你好,你們有差額納稅的嗎
2020-07-07
你好,不填,有差額征稅的才填
2020-10-13
同學你好 《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》填寫說明:本附列資料由應稅服務有扣除項目的納稅人填寫,各欄次均不包含免征增值稅應稅服務數額。 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人單位名稱全稱。 (三)第1欄“期初余額”:填寫應稅服務扣除項目上期期末結存的金額,試點實施之日的稅款所屬期填寫“0”。 (四)第2欄“本期發生額”:填寫本期取得的按稅法規定準予扣除的應稅服務扣除項目金額。 (五)第3欄“本期扣除額”:填寫應稅服務扣除項目本期實際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”%2B第2欄“本期發生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入” (六)第4欄“期末余額”:填寫應稅服務扣除項目本期期末結存的金額。 (七)第5欄“全部含稅收入”:填寫納稅人提供應稅服務取得的全部價款和價外費用數額。 (八)第6欄“本期扣除額”:填寫本附列資料第3項“本期扣除額”欄數據。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額” (九)第7欄“含稅銷售額”:填寫應稅服務的含稅銷售額。第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額” (十)第8欄“不含稅銷售額”:填寫應稅服務的不含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”“本期數”“應稅服務”欄數據一致。
2021-04-14
差額交稅的需要填寫,不是的不用填。
2023-01-10
同學,你好,這個不開票也要繳稅,不超三十萬,直接填寫10行
2021-01-11
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