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347、A公司為增值稅的一般納稅人,采用一般計稅方法,適用的增值稅稅率為13%,2019年10月份發生的有關業務資料如下: (1)銷售一批商品,開具的增值稅專用發票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 (2)銷售一批商品,取得含增值稅價款56 500元,另收取包裝物租金6?780元。 (3)銷售設備配件向購買方開具增值稅普通發票,價稅合計13?560元,結算時給予購買方3%的現金折扣。 (4)購進生產用鋼材一批,取得增值稅專用發票,發票上注明的價款、稅款分別為70 000元、9 100元。 (5)購進辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明的價款、稅款分別為20?000元、2?600元。 (6)擴建職工食堂領用上月購進的生產用鋼材一批,實際成本為40?000元,該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發票并在當期申報抵扣。 要求: (1)請列示增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應納稅額的公式。 (2)(2)計算該廠本月的銷項稅額是多少元? (3)計算該廠本月進項稅額的轉出是多少元? (4)計算該廠本月可申報抵扣的進項稅額是多少元? (5)計算該廠本月應繳納的增值稅稅額是多少元

2020-07-05 16:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-07-05 16:27

你好,需要計算做好了發給你

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齊紅老師 解答 2020-07-05 17:05

(1)請列示增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應納稅額的公式。 銷售額*13%

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齊紅老師 解答 2020-07-05 17:06

(2)(2)計算該廠本月的銷項稅額是多少元? (56500+6780)/1.13*13%=7280

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齊紅老師 解答 2020-07-05 17:07

3)計算該廠本月進項稅額的轉出是多少元? 40000*13%=5200

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齊紅老師 解答 2020-07-05 17:08

(4)計算該廠本月可申報抵扣的進項稅額是多少元? 9100+2900-5200=6800

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齊紅老師 解答 2020-07-05 17:09

5)計算該廠本月應繳納的增值稅稅額是多少元 70000*13%+7280+13560/1.13*13%-6800

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