您好 進入開票系統 發票管理 左上角 紅字發票信息表填開 根據前面的藍字發票對應填寫信息 然后保存 提交審核通過后把信息表編碼給學校。
我們之前一個學校店半年房租交了205600,那邊退一個月租金需要我們在發票系統開具紅字發票申請單,學校再開具負數發票給我們。這個怎么操作
之前收到房東開給我們公司一張房租押金增值稅發票,現在我們已經退租了,房東也把押金退到我們賬戶了,那我這邊需要給他開一個發票嗎充之前的發票?還是房東自己開紅字發票?
老師好,有家大公司幾個月前在我們公司買了家具配件,并且開具增值稅發票,但是現在對方退了一小部分配件給我們(就是上次買的家具配件),對方已經把這一小部分家里配件開具了紅字發票,要求我們也把那一小部分配件開具紅字發票,請問老師我這邊要怎么開具這種紅字發票?我用是kye開票軟件
我們4月從A單位買了一批貨(進項已認證),4月銷售給B公司已開具普票,現在5月發現銷售給B公司的數量和金額需要重新調整開具,那這個紅沖流程是怎么來?是我們先銷售退貨開紅字發票給B公司,,然后再開紅字信息表給A單位,A單位在給我們開紅字發票?
我的問題有點長,老師別嫌煩哈?。。?我們公司是給西藏那邊各個學校供應作業本的,我們開了銷項發票139萬,對方收到貨后告知我們數量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發票的時候是按學校開的,一個學校一張票,每個學校的數量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學校加起來的金額,請問老師,這個業務我們應該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們全款轉過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
另外,我想問下我們從別人買了茅臺酒但是對方因為我們是超市不能給我們開發票,另外一家給我們開,直接開酒水可以嗎,到時我們銷售給別人也要開專票茅臺
那您款項支付給誰呢?開具發票單位么?
貨款開給轉給我們采購,采購微信轉茅臺公司,因為我們是超市說不能對公轉,茅臺公司還不能直接給我們開發票,現在我們沒票做賬
那到時候拿到發票采購報銷入賬沖減采購的往來?
目前沒掛到采購往來,本來準備采購到時拿發票過來直接做到對應發票抬頭上,目前發票還沒找到,然后采購找別家要發票做賬,但是不好找,還是開的普票貨品名稱沒寫茅臺酒直接寫的酒水,我們現在賣給別人也要給對方開發票,所以比較麻煩
那只好掛采購頭上 然后采購拿發票來報銷入賬 等以后固定有單位開具發票了 就直接匯款到開票單位