你好,這個(gè)就是亂報(bào)的,可以根據(jù)他們申報(bào)的數(shù)據(jù)建賬然后接著做
接新開兩年的公司,之前的會(huì)計(jì)一直沒做賬,但是稅一直在報(bào),想知道他們沒記賬報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是怎么來的?而且我發(fā)現(xiàn)以前他們提交的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和工作上的不一樣。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
接新開兩年的公司,之前的會(huì)計(jì)一直沒做賬,但是稅一直在報(bào),想知道他們沒記賬報(bào)稅時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)是怎么來的?而且我發(fā)現(xiàn)以前他們提交的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)據(jù)和公賬上的不一樣。我現(xiàn)在要怎么調(diào)整?
老師,我現(xiàn)在在一家財(cái)務(wù)公司上班,有一部分客戶沒有賬,只報(bào)稅,財(cái)務(wù)報(bào)表都是編的,我看他們之前報(bào)的數(shù)據(jù),兩大報(bào)表間勾稽關(guān)系都不對(duì),好多都對(duì)不上,感覺無從下手,接下來不知道該怎么辦
新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財(cái)務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤(rùn)表對(duì)不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上,怎么調(diào)整呢?給個(gè)建議,我先把利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?
老師 之前的賬有問題 會(huì)計(jì)只在稅務(wù)系統(tǒng)里調(diào)整了報(bào)表 但是實(shí)際的會(huì)計(jì)賬務(wù)里沒有更改 我們公司是每個(gè)季度報(bào)一次稅 導(dǎo)致現(xiàn)在每個(gè)季度出來的財(cái)報(bào)和稅務(wù)系統(tǒng)的財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)不一致 我要怎么調(diào)整 才能一致
老師,為什么那個(gè)差額開票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復(fù)選擇呢
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購(gòu)的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔(dān)這個(gè)是不是?調(diào)在營(yíng)外支出,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅
拼柜出口,一個(gè)提單,2個(gè)報(bào)關(guān)單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報(bào)關(guān)單,人家商業(yè)機(jī)密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當(dāng)場(chǎng)結(jié)清,我記得初級(jí)經(jīng)濟(jì)法里是這么說的
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額