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新接一家建筑公司賬務(wù),怎么整賬呢?我是把之前里面的憑證全都錄入財務(wù)軟件里了,現(xiàn)在新結(jié)轉(zhuǎn)出來的財務(wù)報表和利潤表對不上數(shù)據(jù),現(xiàn)在是其他應(yīng)付款和利潤表數(shù)據(jù)對不上,怎么調(diào)整呢?給個建議,我先把利潤表的數(shù)據(jù)調(diào)成一樣嗎?

2024-01-19 12:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-19 12:40

您好,其他請付款是資產(chǎn)負(fù)債表里的科目,是怎么對不上呢

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快賬用戶4602 追問 2024-01-19 12:52

計提的勞務(wù)費工資在借方,銀行發(fā)放時在貸方,就平了,但是明細(xì)賬里就不顯示發(fā)放的,只顯示計提的,導(dǎo)致余額對不上

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快賬用戶4602 追問 2024-01-19 12:53

計提的勞務(wù)費工資在借方,銀行發(fā)放時在貸方,就平了,但是明細(xì)賬里就不顯示發(fā)放的,只顯示計提的,導(dǎo)致余額對不上

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齊紅老師 解答 2024-01-19 13:09

你好? 先確定一下這兩個分錄是否都做了 ? ? ? 1、計提? ? 借:管理費用/生產(chǎn)成本等? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬 ? ? ? ?2、實際支付? ? 借:應(yīng)付職工薪酬? ? ?貸:銀行存款 還有就是計提工資一般是在當(dāng)月,發(fā)放的時候一般是在次月

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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