您好,如不設(shè)立銷售公司,應(yīng)納企業(yè)所得稅為(5000-2600-750)*25%=412.5 稅收籌劃:可分立銷售部門,設(shè)立獨立的銷售公司。 假設(shè)甲公司以4000萬元先把產(chǎn)品銷售給銷售公司,銷售公司再以5000萬元對外銷售,各自負(fù)擔(dān)廣宣費的一半,那么廣宣費就可以全部稅前扣除。 整體應(yīng)納企業(yè)所得稅=(5000-2600-1200)*25%=300,稅負(fù)可減輕112.5萬元
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨立的銷售公司,假定本年預(yù)計實現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計廣告費支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出共計1200萬元。其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元。要求對上述業(yè)務(wù)進行稅收籌劃。
甲公司為-家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨立的銷售公司,假定本年預(yù)計實現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計廣告費支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出共計1200萬元。其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元。要求對上述業(yè)務(wù)進行稅收籌劃。在方案二中,甲企業(yè)以4000萬的價格先把產(chǎn)品銷售給銷售公司,銷售公司再以5000萬的價格對外銷售。為什么計算合計企業(yè)所得稅的時候,用的是5000萬來算呀,4000萬呢
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨立的銷售公司,假定本年預(yù)計實現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計廣告費支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出共計1200萬元。其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元。要求對上述業(yè)務(wù)進行稅收籌劃。
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè),尚未設(shè)立獨立的銷售公司,本年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入5000萬,廣告費用支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出共計1200萬元,其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元,且沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目。甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率25%。請為以上進行稅務(wù)籌劃
甲公司為一家生產(chǎn)企業(yè)尚未設(shè)立獨立的銷售公司,本年預(yù)計實現(xiàn)的銷售收入為5000萬元,預(yù)計廣告費支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出合計1200萬元。其他可稅前扣除的成本費用為2600萬元,且沒有其他企業(yè)所得稅納稅調(diào)整項目。請對上述業(yè)務(wù)進行納稅籌劃。方案一:甲公司不設(shè)立銷售子公司。甲公司廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的扣除限額為____萬元,實際發(fā)生額為____萬元,超支____萬元,因此只能按照____萬元在企業(yè)所得稅稅前扣除。應(yīng)納企業(yè)所得稅=____萬元;稅后利潤=____萬元。方案二:甲公司把銷售部門分立出來,設(shè)立獨立核算的銷售子公司乙公司(乙公司為甲公司的子公司。假設(shè)甲公司以4000萬元的價格先把產(chǎn)品銷售給乙公司,乙公司再以5000萬元的價格對外銷售。由甲公司負(fù)擔(dān)廣告費支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出600萬元,同時乙公司負(fù)擔(dān)廣告費支出、業(yè)務(wù)宣傳費支出600萬元。因甲公司和銷售公司乙公司之間構(gòu)成銷售關(guān)系,需要各自分別多繳納印花稅____萬元,甲公司廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出的扣除限額為____萬元,實際發(fā)生額為____萬元,可按照____萬元稅前全額扣除。甲公司應(yīng)納企業(yè)所得稅=____萬元;甲公司稅后利潤
請問老師,企業(yè)工商年報的認(rèn)繳出資時間怎么填,比如我們是2030年5月認(rèn)繳完,就填2030年嗎
公司去年為申請高新購買軟著,需要入賬嗎,應(yīng)怎樣入賬?
老師,同一控制下企業(yè)合并報,實操中企業(yè)沒有資本公積的話,恢復(fù)那里怎么做
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,錢沒有進去,只是營業(yè)執(zhí)照上變更股權(quán)了,這個還需要交個人所得稅嗎
老師,請問有excel版本自動生成憑證和明細(xì)賬的模板嗎?
老師,我想問下2024.12月的款是2025.4月回的,我們是一個季度計提一次壞賬,那我4月份在做3月份賬的時候還要需要計提一次12月的壞賬嗎,還是說可以不用幾天壞賬了
小規(guī)模納稅人,股東的投資款繳納的印花稅分錄怎么寫,借:稅金及附加,貸銀存可以嗎,稅金及附加用設(shè)置二級科目印花稅嗎
寫一下分錄,謝謝老師
請問公司利潤率低相應(yīng)的稅負(fù)率是不是也會低,利潤率大概在1%,綜合稅負(fù)率在0.7%,這樣是合適的嗎?
請問老師更正以前年度財務(wù)報表,相應(yīng)的納稅申報表是自動帶出更正數(shù)據(jù)還是需要手動填寫啊?