你等會 我去問下實操老師
你好,我做全盤實操,錄完憑證以后,點審核就這樣了,什么問題呢?
老師你好,今天我把11月份的帳做好了結(jié)帳了,然后發(fā)現(xiàn)問題反結(jié)帳以后,累計折舊生成的憑證就沒有了,現(xiàn)在我結(jié)帳路徑就不對了,這金碟軟件是怎么操作結(jié)帳與反結(jié)帳,我現(xiàn)在帳套顯示10月份,我做了11月份帳,可有間題?
請問老師,之前做的憑證審核結(jié)賬了,后面發(fā)現(xiàn)有一筆分錄記錯科目,就反審核修改了,結(jié)果現(xiàn)在結(jié)賬顯示,有損益類余額需要重新生成憑證,我點生成憑證,又顯示生成憑證失敗,憑證89號已審核,不允許刪除已審核的憑證,現(xiàn)在這樣情況,我找從哪里去找錯誤呢?
你好 我是做內(nèi)賬的。之前付款憑證都是老板打款的。所以憑證就沒有給老板簽字 現(xiàn)在也不在那里上班了 這樣沒什么問題吧
問題一:上年度的重復部分憑證如果不涉及損益,可以直接做紅沖憑證就可嗎?(如果調(diào)賬話是否還需要原始憑證或?qū)憘€什么說明,再或者是否需要附個審計報告?)問題二:如果換財務軟件話是按上年度期末余額錄入,還是按上月月末余額錄入?還是按調(diào)整后分錄余額去錄入呢?還是怎么操作?這樣操作是否合適?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
好的,麻煩老師了
估計明天才有回復,今天休假中實操老師,你郵箱多少有回復我發(fā)到你郵箱
1448021625@qq.com,謝謝老師
好的我先回復別的學員了
切換操作員身份,制單人沒有審核權(quán)限