你好,你要看你要退多少稅,然后查一下成本費用,那個科目比較合適增加要退稅的數據。調這個數據就可以了。
你好,我想問下,匯算清繳發現19年補貼收入多計提導致企業所得稅多繳了,現在匯算清繳報告應該怎么寫?報表數據需要調整嗎?還是我只要在2020年做以前年度損益調整就可以了?
老師你好,就是想問企業所得稅匯算清繳表設計到要退稅,稅局讓我們調表為不退稅,該怎么調整。主要是我已經調了很多次了,始終調不出結果來
老師好,稅務局要求退18年的預繳所得稅,我們不想退稅,想把利潤調整一下,看了一下匯算清繳報表,虧損是12萬,全部是因為加計扣除15萬多,所以才是負利潤,需要退稅,平時沒有享受加計扣除所以預繳稅了,這樣我們怎么調表才可以不退稅我們是高薪企業
老師好!我想問下,我們公司一季度繳納了所得稅,然后整年下來利潤是負數。我現在在年度匯算清繳,如果我不想退稅,是不是要進行納稅調整?調整后全面利潤只要大于0就可以?還是必須大于已交所得稅的所得額才可以?
老師,我們單位匯算清繳結果是需要退稅,金額-39.6元,我們不想退稅,能怎么操作一下了?有個老會計跟我說調整一下105000表的第30行,調到匯算清繳結果是0就可以了,請問這樣操作可行嗎?105000表的第30行能隨便調整嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
一般改得方法都改過了
你好,企業所得稅的依據都是以凈利潤為準,你修改過后,你看這個數據有沒有變化。
好不容易調為0了報表又保存不了
你好,你填寫的報表作廢了重新填過。