你好,同學。 如果你是按開票也就是掛靠 金額給了13.25處理,那你開的這部分是可退回的
您好老師,我在掛靠的建筑企業(yè)開具了9個點的增值稅專用發(fā)票,稅金是按照13.25繳納的,我給掛靠公司開具的抵扣發(fā)票是3個點和13個點的增值稅專用發(fā)票,公司是否應給退稅給我,應退多少個點
老師我想問下,我們公司掛靠到人家做建筑的,我們給人家開出去的材料專票是13個點,掛靠公司開出去的發(fā)票是9個點。另外我們開給她們的勞務專票是3個點,現(xiàn)在掛靠方說我們還要補6個點的稅,這種合理嗎
好2021年我們是掛靠在另外一家公司,我們在施工地預繳了600多萬的2個點的稅,我們提供了專用發(fā)票800多萬勞務發(fā)票,基本上是一個點的,普票也有400多萬,被掛靠公司也開了600多萬的專用發(fā)票給業(yè)主,是9個多點,那2022年這樣被掛靠公司是還要退稅給我們,,還是我們還要再繳稅
掛靠了一個公司,扣除了相應的掛靠費用。開具的材料發(fā)票。我們也給了相應的材料進項票。但是他們只給退8個點的稅款。為啥不是13個點。我們開的也是13個點的。
我是掛靠了別的建筑公司,我有一個200萬的工程,掛靠公司收取我3個點管理費,還要問我要9個點的增值稅是合理的嗎,我開的成本票都是專票,不可以抵扣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓資本公積需要轉(zhuǎn)嘛
老師好,去年注冊的公司,24年公司沒有營業(yè)銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發(fā)票,賬上掛了制造費用房租水電和員工工資—生產(chǎn)成本,這些掛賬等后期有銷售產(chǎn)品了再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
待抵扣稅費負數(shù),期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
老師好,請問下之前公司收到穩(wěn)崗補貼做了借銀行存款貸營業(yè)外,,這個月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請問下,發(fā)現(xiàn)往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務我是這么做的 借委托加工物資 貸應付賬款-暫估
是不是要先申報24年年報,季度企業(yè)所得稅才能彌補以前年度虧損
老師,我們有一家個體工商戶營業(yè)執(zhí)照下證時間是24年9月,一直沒有稅務登記,這個月才稅務登記,需要去稅務局說明把之前月份的稅務申報補上嗎?還是說直接從4月開始申報就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發(fā)工資嗎
老師,我公司是生產(chǎn)塑料件的,需要用到模具,這個模具是入固定資產(chǎn)嗎?