是的,需要一致這個,商貿企業
發票的銷項分類編碼必須與上家進項發票的稅收分類編碼一致嗎 我是貿易流通型企業
收到的進項專票稅收編碼是計算機外部設備,給客戶開票時銷項發票的稅收編碼必須要和收到的進項發票編碼一致嗎
老師,這是進項的稅收編碼,開銷項的時候必須按這個開嗎?還是只要名稱一致稅收分類編碼不一致也可以,因為開票系統自動賦碼的時候跟這個進項的稅收編碼不一致
商貿企業,買進來商品直接賣出去的,銷項和進項的發票稅收編碼必須一致嗎
老師請問貿易型小規模納稅人在開票方面有沒要求進項跟銷項發票中商品稅收分類編碼是要一致呢,即要求同一類別?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
但是 上家開局的稅收分類編碼不符合這個系統對應的
那他開出的發票有效嗎 而且 醫藥類別不在我這個貿易流通公司的經營范圍,按照這個分類開的話,會不會被稅務局查到做失控處理
對方開啥,對方開不對,可以退回要求對方重新開