您好 借:固定資產 376116.81%2B37611.68=413728.49 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 48895.19 貸:銀行存款 48895.19%2B376116.81%2B37611.68=462623.68
老師 這個用銀行付得 怎么做憑證 車輛購置稅是借什么科目
老師,你好!我取得機動車銷售統一發票要做賬,車輛購置稅我沒有稅收憑證,這個要怎么處理?
老師,車輛購置稅這個月銀行付了,但是汽車發票這個月沒有抵扣,這個車輛購置稅怎么做分錄
老師好,我們以前會計車輛購置稅借營業稅金及附加,貸:銀行存款,就是沒通過應交稅費—車輛購置稅科目,也沒轉入固定資產,我現在要怎么處理呢?是不是調整科目,借:應交稅費—車輛購置稅,貸:營業稅金及附加,然后再借:固定資產,貸:應交稅費—車輛購置稅 ,這樣處理可以嗎?
老師,請問下,車輛購置稅是和車款一并計入固定資產科目嗎?車輛購置稅又是繳到稅務,這個購置稅的分錄又怎么做?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
購置稅呢
購置稅計入固定資產入賬價值啊 已經寫啦 您看分錄金額
我就這樣寫 也跟你這個一樣吧
購置稅不通過應交稅費科目核算
哦哦好吧 直接算固定資產里
是的 發生的時候直接計入固定資產 不通過應交稅費科目的
那車輛購置稅,電子國稅要不要申報得
您購車的時候4S店有沒有幫您繳納 沒有的話 要自己申報繳納 如果已經繳納了 就不需要了
這樣寫,還有個服務費 銀行一起支付得 這樣寫可以嗎老師 車輛購置稅已經繳納了 那就不需要申報了吧
服務費這樣寫分錄可以的 車輛購置稅已經繳納 不需要申報了
那5月銷售收入少,我把車輛抵扣進去也沒關系的吧?產生留底稅
這個沒關系的 可以留待后面月份繼續抵扣
老師還有一個問題哦,就是個人打到銀行的我都不要用那個現金去把它平掉哦,就直接他掛著就掛著,反正他只要通過銀行打進來的,我都不要去動它就可以了,直到他銀行,如果有公司有付出去嗎?那就最好從銀行走。因為我們沒在公司,就是代賬,如果有發生個人轉入公司 都不要動,也不要去平,就掛著,這樣沒關系的吧?掛著往來
這種的話 一般可以掛賬兩三年 如果中間一直沒有變動的話 要做營業外收入處理
那社保個人繳納部分,之前年度累積起來得,這個月能不能收回 用現金收回 然后這個收款收據 然后寫收款收據
個人繳納部分發放公司的時候沒有扣減么
沒有 想要吧以前年度平了,接下來在從工資里扣除 主要我們是代理 很多業務沒有實際發生 所以有些都掛著
那可以按您說的這樣處理