您好,在手機(jī)上下載個人所得稅APP,自己注冊好后進(jìn)行匯算清繳申報就好。
個人稅務(wù)匯算,其中非單位勞務(wù)報酬不想讓單位知曉。要如何操作。操作程序,是自己下載APP操作的,這樣可以么?
老師,關(guān)于專項附加扣除,我有個疑問。員工如果在個稅app填寫專項附加扣除信息,申報方式如果選擇了扣繳義務(wù)人扣繳,那么企業(yè)可以下載到相關(guān)信息進(jìn)行每月扣除,如果選擇了年度自行申報,那么就是匯算清繳時員工自己做。但是如果員工不在app上面填寫信息,而是我單獨打印模板給員工填寫,由我來錄入信息,那專項附加扣除是不是可以每月扣除???專項附加扣除的操作是不是這個思路呢???
老師請問下,外貿(mào)公司業(yè)務(wù)員下單到發(fā)貨這過程中財務(wù)部需要介入對銷售訂單發(fā)貨前要對收款情況進(jìn)行審核嗎?還是說前期可以由業(yè)務(wù)員自己去把控收款,等月底財務(wù)定期做匯總來計算多少款項未收,統(tǒng)一匯報統(tǒng)一催繳,我們公司目前是一單單去審核每一單確保定金收了才可以下采購最近發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)量越來越多對于工作強(qiáng)度很大質(zhì)疑這樣的合理性。想了解正常的公司是怎么操作這塊的?
公司這邊想每個人午餐控制定額20,公司作為福利報銷,是否可以讓每個人自行用餐,每個月可以提供發(fā)票走報銷?又或者只能按照20每餐去打入每個人的工資賬號中? 老師是不是這樣理解,如果打到員工工資卡,這部分就是員工的薪酬需要一起報個稅。如果用發(fā)票報銷如果在薪資的14%內(nèi)可以稅前列支,超出部分年底匯算清繳納稅調(diào)增。 這樣的話怎么操作比較好?
老師請問 別的單位給申報勞務(wù)工資時多申報了300元,實際沒有給發(fā)放,個稅匯算清繳時發(fā)現(xiàn)的,這筆業(yè)務(wù)的操作還是朋友本來做的,平時支付工資業(yè)務(wù)是這家的老板負(fù)責(zé),她想把這個業(yè)務(wù)走平了 不經(jīng)過老板的手應(yīng)該實現(xiàn)不了的吧?不想讓老板知道這個事情,畢竟是自己犯錯了 ,有什么好的解決 辦法嗎?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?