這個是系統在你電子稅務局網站下載的嗎
我換了臺電腦,從新下載金稅三期報稅,提示請求參數非法zgswjgDm不能為空,是怎么回事,我哪個步驟錯了嗎?
詳情 我換了臺電腦,從新下載金稅三期報稅,提示請求參數非法zgswjgDm不能為空,是怎么回事,我哪個步驟錯了嗎?
登陸個人所得稅申報系統 提示請求參數非法,不能為空,換了臺電腦,重新下載就顯示這個,是為什么呢老師
您好!老師 公司企業所得稅產生預警,但是對了下數據問題一:為什么和真實開票數據對不上,比這個數據多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務交接問題,現在問題已解決,等待1月申報12月企業所得稅時更正。 事由:企業所得稅異常情況提示 通知內容:經稅務機關數據分析比對,近期你單位存在企業所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發票9份,發票金額1,499,212.32元,詳情見《企業所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業所得稅異常情況(發票)清冊》(若涉及發票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求