你好,你是說(shuō)預(yù)繳還是申報(bào),不是預(yù)繳不可以扣除差額
我公司是一般納稅人建筑勞務(wù)公司給建筑公司提供人工費(fèi)3%的專票我們收到個(gè)人去稅務(wù)局給我代開的人工費(fèi)普票下個(gè)月報(bào)稅我公司可以選擇差額納稅嗎
我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,接了建筑公司勞務(wù),對(duì)方要求開3個(gè)點(diǎn)的專票,那我們是不是只能選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅?我下面的勞務(wù)班組也是簽合同的,班組也要給我們提供3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,收到的發(fā)票我們能差額抵減開出去的增值稅嗎?
一般納稅人建筑公司提供純勞務(wù)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,可能開3個(gè)點(diǎn)的專票
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人勞務(wù)公司可以給到一般納稅人建筑公司開3個(gè)點(diǎn)的普票嗎?服務(wù)的工地是采取簡(jiǎn)易計(jì)稅的
老師你好,我們是勞務(wù)公司,建筑公司從建筑公司農(nóng)民工工資專戶上給工人發(fā)工資,勞務(wù)公司給建筑公司開勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)公司是小規(guī)模納稅人,我們?cè)趺从涃~報(bào)稅
@董孝彬 好的好的,問(wèn)答區(qū)@董孝彬,剛才問(wèn)題繼續(xù)就行, 上面就是說(shuō)其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤(rùn)就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問(wèn)專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問(wèn)的問(wèn)題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫(kù),借庫(kù)存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說(shuō)的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬(wàn),增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問(wèn)題咨詢您下~
不是預(yù)繳就是包工頭給我公司開的人工費(fèi)發(fā)票我們是清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅3%老師我跟你說(shuō)一下我們情況我們是建筑勞務(wù)已清包的方式包的我們把這活又包給包工頭我們給包工頭發(fā)工資包工頭必須去稅務(wù)局給我代開人工費(fèi)發(fā)票嗎不可以列支嗎老師可算找到你了可以留一下??或者wx嗎
你可以列支,必須開具發(fā)票,簡(jiǎn)易計(jì)稅是可以扣除分包額的