以前年度所得稅申報表是不能改的
老師你好請問下以前年度所得稅少交了,今年補繳,要調減費用,我修改以前年度所得稅申報表,都要改那幾個表?
老師你好,公司補記以前年度收入,除了補交增值稅,還要調整以前年度企業所得稅申報表和年度企業所得稅匯算清繳嗎
老師 今天11月份在電子稅務局上更正了21年企業所得稅年度報表,賬上也用以前年度損益調整調賬了,那我下個季度申報企業所得稅季度報表時,要修改期初數嗎?
老師請問以前年度附加稅多計提了怎么辦,補做完分錄后還要改電子稅務局的申報表的嗎?以前年度所得稅已交完 用補交以前年度所得稅嗎
老師,您好!匯算清繳后補繳企業所得稅稅款后,賬務應怎么處理?需要走“以前年度損益調整”嗎?年度報表申報需要修改所得稅數據嗎?
村集體中,項目尾款不需要支付,可以借記應付賬款,貸記收益分配—未分配收益嗎?還是借記應付賬款,貸記其他收入,當發現財政所和村集體就同一筆質保金,同時都有掛欠的情況下表示村集體重復掛欠了,銷賬可以借記應付賬款,貸記未分配收益嗎
老師公司固定資產選擇了加速折舊。后面的問題怎么理解? 會計處理方式是否與稅法一致,若會計做分年度折舊扣除,是否在后年度做納稅調增。
老師,您好,請問一下我們公司要開房租違約金的發票,要怎么開呢
費用明細了有個汽車費用,交的車險還需不需要在設個車險的明細科目
新注冊的小規模公司,不能收專票嗎
老師好,由于開給客戶的票數量超出庫存數量,公司內部需要調賬,把那個多開數量調整出來,調賬期間可否開票,開票給其他個人?
請問老師,收到買贈的發票,應該如何入賬,發票內容是買電腦贈送打印機,電腦 金額 5000 稅額是650 打印機金額是 1000 稅額是130 折扣 -1000 稅額-130,那這贈送的打印機我應該如何入賬呢
老師客戶給我一個咨詢服務的結算單,13萬金額,(結算日期是2024.12.9-25.4.4)可以4月開票7萬,6月開票5萬嗎
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
付某某打印1個點稅點款,(9.10.11月份貨款:21000-付1個點稅點217.82, 12月份貨款:3808.1 -付1個點稅點37.70,1月份貨款827.1-付1個點稅點8.19合計稅點363.71元)(當時要求某某開票就談的是1個稅點開票)工商銀行 老師您好,這是買發票行為嗎?