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老師,請問19年的銀行手續費用回單已經做賬,2020年3月份收到19年至20年的專用發票,要怎么做賬,需要納稅調整嗎?

2020-05-09 23:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-05-09 23:40

同學你好,可以按發票先進行納稅調整,然后發票在今年認證,賬務調整到今年

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快賬用戶6565 追問 2020-05-09 23:51

不太清楚 比如 19年的賬務 借:財務費用_手續費 300 貸:銀行存款300 20年3月收到發票(12月-2月共700元) 借:財務費用_手續費 620 應交稅費_應交增值稅_待認證80 貸:財務費用(紅字700) 對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-05-10 00:07

同學你好,需要分開調整,19年的票300 借:應交稅費_應交增值稅_待認證 300的進項 貸:以前年度損益調整—財務費用 300的進項 2020年的, 借:應交稅費_應交增值稅_待認證 400的進項 貸:財務費用—手續費 400的進項

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快賬用戶6565 追問 2020-05-10 07:04

全部在一張發票,人為核算分開嗎?19年的匯算清繳我只要調曾300的進項就好了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-05-10 10:13

同學你好,開在一張發票了啊,那你就把上面兩筆憑證合在一起做,但是去年的費用,需要沖以前年度損益調整科目,不能沖今年的費用

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快賬用戶6565 追問 2020-05-10 10:44

借:應交稅費_應交增值稅_待認證 700的進項稅 貸:財務費用—手續費 400的進項 以前年度損益調整—財務費用 300的進項 月末以前年度損益調整結轉至本年利潤 借:以前年度損益調整-300的進項稅 貸:本年利潤-300的進項稅 然后19年匯算清繳時,調曾300的進項稅 這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-05-10 10:56

同學你好, 對的 再說明一下啊,是在那張費用表里,在財務費用那里調,調的是300對應的進項金額,不是300

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快賬用戶6565 追問 2020-05-10 12:37

費用表里面把財務費用調曾嗎?原來不是財務費用入賬是300,現在還要調曾稅額?還是調減啊?

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齊紅老師 解答 2020-05-10 16:53

同學你好,是在財務費用—其他那里調減

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同學你好,可以按發票先進行納稅調整,然后發票在今年認證,賬務調整到今年
2020-05-09
借進項貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸利潤分配
2020-03-04
你好,這樣做調整分錄 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸:以前年度損益調整——財務費用
2020-11-24
借財務費用負數 借應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-04-25
你好? ? 現在補做到21年去 :借 以前年度損益調整 貸預付賬款? ? ? 借利潤分配 -未分配利潤貸?以前年度損益調整
2021-03-04
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